同學(xué),可以做暫估的,匯算清繳之前到了就可以
老師 我有部分的費(fèi)用發(fā)票還沒(méi)有回來(lái) 但是我為了調(diào)節(jié)當(dāng)年的利潤(rùn) 做到了當(dāng)年的賬務(wù)處理當(dāng)中 等到匯算清繳之前 如果票還沒(méi)有回來(lái)的話 那么我就做納稅調(diào)增, 那以后這些發(fā)票回來(lái)的話 我該怎么做賬務(wù)處理呢
老師,今年暫估的原材料,如果發(fā)票匯算清繳之前還沒(méi)有到的話,就要做納稅調(diào)增,那么之后發(fā)票來(lái)了的話怎么做賬務(wù)處理呢
白條掛往來(lái),沒(méi)有發(fā)票,外賬怎么做賬,如果后期發(fā)票收回來(lái)了怎么辦,或者后期跨年了但是在匯算清繳之前收到發(fā)票了,該怎么處理,或者是在匯算清繳日之后收到發(fā)票的,怎么處理
白條掛往來(lái),沒(méi)有發(fā)票,外賬怎么做賬,如果后期發(fā)票收回來(lái)了怎么辦,或者后期跨年了但是在匯算清繳之前收到發(fā)票了,該怎么處理,或者是在匯算清繳日之后收到發(fā)票的,怎么處理
老師,22年的成本票有些沒(méi)有回來(lái),能先預(yù)提費(fèi)用嗎?如果到匯算清繳之前發(fā)票到賬了,要怎么做賬務(wù)處理
大額賺錢,要第二天才能到嗎?公戶
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,一季度增值稅申報(bào)表報(bào)錯(cuò),導(dǎo)致增值稅多交,請(qǐng)問(wèn)稅局退稅的話,我們收到稅局退的稅款,要怎么做賬?
公司購(gòu)買的市場(chǎng)攤位費(fèi),是做平攤嗎?
未簽訂合同的商品采購(gòu),只有發(fā)票,需要申報(bào)印花稅嗎
老師好,我公司銷售給一家企業(yè)貨物,已全部開(kāi)票,近期收到退貨,但這家公司已經(jīng)注銷了。我司應(yīng)如何處理。稅務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)無(wú)法開(kāi)具紅字發(fā)票了。
公司備案了實(shí)繳,還沒(méi)繳。轉(zhuǎn)讓后這個(gè)實(shí)繳是前法人支付還是新法人
加計(jì)扣除抵減所得稅需要做分錄嗎
老師5月份員工申報(bào)工資,6月1號(hào)已離職,個(gè)稅系統(tǒng)已非正常離職了,,在6月份發(fā)現(xiàn)發(fā)工資還有績(jī)效獎(jiǎng)金收入沒(méi)有申報(bào),這樣6月份要怎么來(lái)處理這個(gè)獎(jiǎng)金呢
@郭老師,我申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候填寫這個(gè)人的工資為什么出現(xiàn)這個(gè)提示???是什么原因?
你好老師,去年暫估了成本60萬(wàn),今年票也沒(méi)有收到,可以直接把去年的暫估成本沖掉,做相反的會(huì)計(jì)分錄嗎?
發(fā)票的日期是2023年,具體賬務(wù)處理是?
同學(xué)你先做暫估,收到發(fā)票,沖暫估。再重新做賬