借營(yíng)業(yè)外支出 貸其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款借方是你收不回來(lái)的哦
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)一下,現(xiàn)在賬務(wù)處理中發(fā)現(xiàn)一家單位本來(lái)是應(yīng)付賬款借貸平衡?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是應(yīng)收賬款余額在貸方,應(yīng)付賬款余額在借方。這個(gè)我應(yīng)該怎么做分錄把他們調(diào)平呢?
老師好!我這里有這么個(gè)事,公司跟一個(gè)人借了2萬(wàn)元,還的時(shí)候,還了3萬(wàn)元,現(xiàn)在其他應(yīng)付款是借方有余額,在其他應(yīng)收款科目下,他還欠公司5萬(wàn)元,我想調(diào)整一下,把其他應(yīng)付款借方余額調(diào)整出去,摘要和分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
老師,我在對(duì)完應(yīng)收款和應(yīng)付款賬后,現(xiàn)在調(diào)整賬,發(fā)現(xiàn)應(yīng)收貸方有余額,對(duì)賬后說(shuō)平賬了,怎么做分錄,還有應(yīng)收款借方有余額,對(duì)賬后說(shuō)平賬了,怎么做分錄,還有應(yīng)付款也有借方有余額和貸方有余額,結(jié)果有的平賬了,怎么做分錄
員工對(duì)公支出已經(jīng)沖賬,其他應(yīng)收款其他(公司)?,F(xiàn)在是除去稅金,費(fèi)用這部分多出來(lái)了。我怎么重分類(lèi)給調(diào)沒(méi)了?借款是:借其他應(yīng)收其他,貸銀行。沖時(shí):借費(fèi)用,稅金,貸其他應(yīng)收其他。現(xiàn)在就是沖賬的這個(gè)借方費(fèi)用出現(xiàn)的余額。這個(gè)對(duì)沖了應(yīng)該沒(méi)有才對(duì)。不知道為什么這個(gè)金額還在期末余額借方
您好老師,請(qǐng)問(wèn)一下: 其他應(yīng)收款-個(gè)稅 貸方余額, 其他應(yīng)付款-個(gè)稅代繳 貸方余額, 其他應(yīng)付款—租金,借方余額, 其他應(yīng)付款—保險(xiǎn)費(fèi),借方余額, 應(yīng)交稅金 科目下的金額, 這幾個(gè)科目是以前的舊賬遺留下來(lái)一直在掛賬的,分不清原因了需要調(diào)平它,該怎樣調(diào)整呢?
老師你好,我合作社去年就沒(méi)有經(jīng)營(yíng),也沒(méi)有收入,今年前半年的成本就是機(jī)械設(shè)備的折舊費(fèi),這有其他收入是調(diào)賬的,最后利潤(rùn)是盈利,這個(gè)企業(yè)所得稅申報(bào)表我就填了一個(gè)成本和利潤(rùn),利潤(rùn)是盈利。這樣合適嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,月度開(kāi)票沒(méi)超10萬(wàn),免征增值稅,這個(gè)是增值稅是按月結(jié)轉(zhuǎn)還是季度結(jié)轉(zhuǎn)哈
小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn),要繳納教育費(fèi)附加還是地方教育費(fèi)附加
老師小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅,需要每月結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
車(chē)輛購(gòu)置稅怎么算?比如車(chē)價(jià)是119900元?
老師,退了去年的稅,我要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
老師,請(qǐng)問(wèn)全部職工工資總額,是看應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬的借方本年累計(jì)金額嗎?
個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得A表申報(bào),收入和成本系統(tǒng)自動(dòng)生成,我隨便修改了成本,系統(tǒng)提示手動(dòng)輸入金額與系統(tǒng)自動(dòng)生成的金額差距大,(這是系統(tǒng)里沒(méi)有收到成本發(fā)票的原因嗎?)怎么處理呢
老師你好,公司小規(guī)模納稅人年初元旦聚餐可以走管理費(fèi)用福利費(fèi)嗎793元
5月匯算清繳補(bǔ)了企業(yè)所得稅,4月要計(jì)提嗎?
感謝老師修正,就是我還想問(wèn)下我20年有一張發(fā)票成本票少記了金額,現(xiàn)在24年應(yīng)該怎么補(bǔ)合適呢老師
你們是什么企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付賬款或銀行存款或預(yù)付賬款
收到,非常感謝老師指導(dǎo)
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝