你好,努力解答中,稍后回復(fù)你。
老師好,醫(yī)院的賬務(wù)我一直是按照每天收費(fèi)室交來的金額登記入賬,做了幾個(gè)月下來,發(fā)現(xiàn)醫(yī)院管理系統(tǒng)(His系統(tǒng))有月科室費(fèi)用匯總表,系統(tǒng)月匯總表金額和我實(shí)際登記的金額有差異(差異原因是:醫(yī)院剛開,系統(tǒng)不熟悉,再加上價(jià)格經(jīng)常改動(dòng)不穩(wěn)定,導(dǎo)致有些費(fèi)用沒有入系統(tǒng)),現(xiàn)在這個(gè)情況,如果醫(yī)保局或者財(cái)政部門來查賬的話,肯定是系統(tǒng)收入金額和賬本不相符,老師這個(gè)問題大嗎?怎么處理?希望有醫(yī)院工作經(jīng)驗(yàn)的老師能給個(gè)辦法
您好,老師我這個(gè)月有收入,圖二是我沒有結(jié)賬也就是沒有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)出的科目余額表。 財(cái)務(wù)軟件點(diǎn)結(jié)賬上面提示損益類科目自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。 我怎么感覺點(diǎn)過結(jié)賬生成的分錄少了以下兩個(gè)分錄呢,這兩個(gè)分錄是要手工結(jié)轉(zhuǎn)嗎?但是系統(tǒng)是提示自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的。 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本800 貸:庫(kù)存商品800 結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本至本年利潤(rùn) 借:本年利潤(rùn) 800 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 800
請(qǐng)教下,留抵退稅上的營(yíng)業(yè)收入與我們實(shí)際報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入金額不同,這個(gè)錯(cuò)誤金額是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,去稅務(wù)局查了也不曉得什么原因,稅務(wù)局就要我們按錯(cuò)誤的金額先提交,問題不大,就不曉得以后對(duì)我們以后會(huì)有什么影響不
老師,我們是個(gè)體戶,核定征收,系統(tǒng)都是自動(dòng)生成報(bào)表,可是報(bào)表里的銷售額和實(shí)際開票金額不符,我點(diǎn)更正申報(bào),好像不行,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?需要去納稅大廳辦理嗎?
在上季度財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送無誤的前提下,按照財(cái)務(wù)系統(tǒng)生成的利潤(rùn)表填報(bào)稅局里的利潤(rùn)表。輸入“本期金額”的營(yíng)業(yè)收入后,自動(dòng)帶出的“本年累計(jì)金額”的營(yíng)業(yè)收入也和財(cái)務(wù)系統(tǒng)相對(duì)應(yīng) 但是,把下一行營(yíng)業(yè)成本對(duì)應(yīng)的相關(guān)信息錄入后,帶出的累計(jì)數(shù)就和財(cái)務(wù)系統(tǒng)財(cái)表對(duì)應(yīng)不上了 這是什么原因?qū)е碌模靠梢灾苯釉诙惥值呢?cái)務(wù)報(bào)表上把累計(jì)數(shù)改成和財(cái)務(wù)系統(tǒng)上一樣的數(shù)額嗎?
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個(gè)人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡(jiǎn)易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
是的,系統(tǒng)之所以提醒“手動(dòng)輸入金額與自動(dòng)生成金額差距大”,大概率是因?yàn)槟阍凇安橘~征收”模式下,系統(tǒng)沒有收到或未采集到對(duì)應(yīng)的成本發(fā)票數(shù)據(jù),導(dǎo)致它按“零成本”或“低匹配”自動(dòng)生成成本,而你手動(dòng)填了一個(gè)遠(yuǎn)高于系統(tǒng)數(shù)據(jù)的數(shù),觸發(fā)了風(fēng)控校驗(yàn)邏輯
登錄 自然人電子稅務(wù)局(WEB端) →【發(fā)票管理】→【進(jìn)項(xiàng)票采集】或【發(fā)票查驗(yàn)】,確認(rèn)是否有對(duì)應(yīng)成本發(fā)票被系統(tǒng)識(shí)別。
那怎么辦呢,系統(tǒng)里確實(shí)沒有收到成本發(fā)票數(shù)據(jù),按系統(tǒng)自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)來,那就要繳納很多的稅款,
電子稅務(wù)局里查詢的,確實(shí)沒有取得成本發(fā)票
那你手動(dòng)填報(bào)的數(shù)據(jù)是否真實(shí)發(fā)生的數(shù)據(jù)。有沒有相應(yīng)的增值稅發(fā)票
沒有增值稅發(fā)票啊,有的話,系統(tǒng)里就會(huì)查得到啊,
實(shí)際成本費(fèi)用發(fā)生沒有,之后能不能取得發(fā)票了
肯定是有的,就是沒有開發(fā)票,現(xiàn)在是預(yù)繳,我到第四季度申報(bào)時(shí)取得部分發(fā)票,其他的收據(jù)代替,行嗎?個(gè)體工商戶沒有那么多正規(guī)發(fā)票
你可以先按實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用金額填報(bào),但現(xiàn)在填報(bào)的金額要在后期取得相應(yīng)的發(fā)票,在當(dāng)年取得。最好不要跨年。
那我現(xiàn)在填的,提示金額差距過大,會(huì)影響信譽(yù),我就嚇到了,也不用管他,后面補(bǔ)發(fā)票就行是吧?
你填報(bào)的成本費(fèi)用金額,與你的收入相關(guān)么,匹配么。你是否可以考慮在你可控的行業(yè)毛利率范圍內(nèi)容確認(rèn)成本費(fèi)用。日后一是及時(shí)的發(fā)票,二是再涉及采購(gòu)業(yè)務(wù)要及時(shí)索要發(fā)票。