同學(xué),你好 紅沖之前的結(jié)轉(zhuǎn)分錄,然后重新結(jié)轉(zhuǎn)
老師,每個月底進項稅額和銷項稅額都未結(jié)轉(zhuǎn),比如不需要繳納稅我就沒做,需要繳納誰的話,借,應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費-未交增值稅,實際扣款,借,應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸,銀行存款,現(xiàn)在導(dǎo)致年底進項稅額和銷項稅額有余額,我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)到了2021年1月,需要怎么處理之前的錯誤
老師,我上個月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做錯了,是金額做錯了。請問要怎么做會計分錄沖銷掉,重新更正。我做的錯誤分錄是借應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅
老師,我前期結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)錯了,我把進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出多交增值稅,把銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。方案一,我反結(jié)帳到每個月重新改。有什么影響嗎,方案二,我不想反結(jié)帳的話,我應(yīng)該怎么做。
老師我有留抵,可是我把賬做錯了,結(jié)轉(zhuǎn)成了結(jié)應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費-未交增值稅了咋辦,2年度的都做錯了,我現(xiàn)在咋改正
你好老師,我12月在結(jié)轉(zhuǎn)稅金的時候結(jié)轉(zhuǎn)少了,現(xiàn)在借方,進項稅額2000貸未交增值稅2000!我二月想改一下,怎么改呢
個人社保和專項扣除個稅怎么計算
老師,現(xiàn)在做賬都有電腦賬了,手工賬可要做了該,就是會計憑證可要裝訂了?
公司買車付了首付,用員工名義貸款,會計分錄怎么處理
#提問#我們公司是一個賣酒的公司,在抖音直播,然后請了一個主播,跟她簽訂的是合作協(xié)議,然后讓這個主播去成立了一個工作室(作個體工商戶)然后現(xiàn)在還沒有稅務(wù)登記,稅務(wù)那邊說登記為是查賬征收,但是這個主播的話需要我們用她的身份進去到時候開票報稅,開票給我們公司,給他申報經(jīng)營所得和增值稅,我現(xiàn)在想問如果她是個體戶的話,她也沒有經(jīng)營場所所得,她的收入就是我們給她打的直播提成,這個她查賬征收的話她的開支哪些可以成本入賬?給她申報個稅的時候她是否可以享受每個月5000的扣除,以及專項附加扣除?
職工薪酬表怎么做,包含專項扣除
老師,企業(yè)所得稅要怎么在月末計提呢,結(jié)轉(zhuǎn)完損益嗎
老師,大學(xué)生實習(xí),公司可以領(lǐng)取什么福利
老師,您好,請問下收到政府補助確認(rèn)遞延收益,對遞延所得稅有影響嗎?
老師:銷售出口二手車,對方不需我們開發(fā)票,問一下我們以什么為依據(jù)入賬,國外對方以什么為依據(jù)入賬?
老師好,請問一下個體戶從開業(yè)只做外賬,內(nèi)賬只做了近期的3個月,這樣以前的賬需要撿起來重新整理做賬,需要做漂亮的為了能夠貸款,這個我剛接手,應(yīng)該要怎么做,應(yīng)該怎么整理才行,麻煩給個具體的操作方向或步驟,謝謝
老師,我是那樣操作的,但是試算平衡表上余額都在貸方,對嗎
同學(xué),你好 余額都在貸方?? 只有未交增值稅有余額,其他應(yīng)該沒有余額
好的沒有問題了謝謝老師
?不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!