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老師,我前期結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了,我把進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出多交增值稅,把銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。方案一,我反結(jié)帳到每個(gè)月重新改。有什么影響嗎,方案二,我不想反結(jié)帳的話,我應(yīng)該怎么做。

2022-08-25 17:00
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-25 17:03

你好,之前的分錄紅沖,然后再重新做

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你好,之前的分錄紅沖,然后再重新做
2022-08-25
你好!不需要了,可以不用轉(zhuǎn)。
2020-09-09
借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交。
2022-08-18
您好,1是的,2不可以,這個(gè)是標(biāo)準(zhǔn)
2022-03-02
和申報(bào)表對不上話,你這個(gè)需要每期按月對應(yīng)去結(jié)轉(zhuǎn),去查下,
2021-03-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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