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生產(chǎn)出口型企業(yè),總賬在收到專用發(fā)票時,做賬時用了應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅)這個科目,為什么

2025-09-06 20:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-06 20:32

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-09-06 20:37

您好, 生產(chǎn)出口型企業(yè)使用應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅)科目,主要是因為出口業(yè)務享受退稅政策,與內(nèi)銷業(yè)務不同。當企業(yè)收到專用發(fā)票時,由于這些進項稅可能用于出口退稅,不能直接抵扣內(nèi)銷的銷項稅,所以先暫時放在待抵扣進項稅這個科目里,等后續(xù)確定是用于出口退稅還是內(nèi)銷抵扣時,再進行相應的賬務處理。這樣做既符合稅務政策要求,又能準確區(qū)分不同用途的進項稅,避免賬務混亂,確保企業(yè)能夠正確享受出口退稅政策帶來的稅收優(yōu)惠

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快賬用戶2722 追問 2025-09-06 20:38

老師,好了嗎

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快賬用戶2722 追問 2025-09-06 20:41

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-09-06 20:41

您好,在您上面一條信息哦,因為一個一個字打的,時間有點長

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?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-09-06
您好,您收到發(fā)票時,那這個分錄不對呀?您借方應該是還有成本和費用才對呢。
2022-12-02
借管理費用,福利費貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2021-10-21
你好? ? 1.? 沒有認證做 比如 借 費用或成本? ? 應交稅費 -待認證進項稅貸銀行存款。? ? 2. 等著你認證后做 :借進項稅貸? ??應交稅費 -待認證進項稅? ? 。 不是你上面來做的? ?
2020-11-13
同學你好,可以使用的。
2025-01-25
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