你好? ? 1.? 沒有認證做 比如 借 費用或成本? ? 應交稅費 -待認證進項稅貸銀行存款。? ? 2. 等著你認證后做 :借進項稅貸? ??應交稅費 -待認證進項稅? ? 。 不是你上面來做的? ?
上個月我把沒有勾選認證的稅額放在了“應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅”里面,這個月勾選認證了,是不是應該轉出來:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅,貸:應交稅費-應叫增值稅-待抵扣進項稅?摘要是:結轉待抵扣進項稅,沒有任何附件。
請問,我是一般納稅人,8月份有一張專票沒有在當月抵扣進項稅,這個時候入的科目是叫做應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅額)?直到10月份抵扣時,再從沖回來,借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額),貸:應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅額)
老師,3月份記到待抵扣進項稅額,6月份認證抵扣,可6月份賬上沒有把待抵扣進項稅額轉到進項稅額,現在要調整怎么調?借:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
未抵扣的專票:借:原材料/主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅(待抵扣進項稅) 貸:銀行存款 等到下月抵扣了是不是 借:應交稅費-應交增值稅(已抵扣進項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅
老師 11月有一張進項沒有抵扣 做了借:原材料 應交稅費 應交增值稅 進項 貸:應付賬款 12月份 做了 借:應交稅費/待認證進項 貸:應交稅費/應交增值稅/進項 6月份要抵扣這張票 怎么做分錄
老師我的意思是無票攤銷的納稅調增也是填到那個其他就可以是吧
這個無票支出的裝修費攤銷,匯算的時候再那個表調增,也是那個其他調增嗎
老師,比如裝修費,10000有票,5000沒票,然后按10個月攤銷,每月攤銷1500記賬的時候都計入了長期待攤費用,這樣我匯算的時候怎么查無票攤銷了多少啊,有啥好方法沒有,可以一下查出無票攤銷了多少
老師裝修費攤銷是攤入成本還是費用
老師你好,請問,物業(yè)公司的停車費收入要給業(yè)主委員會分一部分,比如1萬元停車費收入,5000元給業(yè)主委員會,業(yè)主委員會的錢,記入其他應付款科目嗎?
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開過來,要計入其他應付款嗎
老師你好,我公司是家服裝生產企業(yè),因市場變化,賬上的存貨有1000多萬,根據市場變化存貨已計提了跌價準備,今年實際發(fā)生跌價300萬,已結轉了,所得稅稅前扣除的需要注意哪些涉稅稅務,需要備查哪些資料
老師好,24年匯算清繳才發(fā)現,之前的累計折舊的計提表一直錯誤,我按正確的數據做了一遍,凈值付3萬,等于是多提了3萬,24年我可以按正確的數據填寫所得稅年報A105080嗎?另外公司賬多提的3萬要怎么做賬?小企業(yè)可以直接做一張,不通過以前年度損益調整,可以嗎? 借:管理費用-折舊 -3w 貸:累計折舊 -3w
您好老師我們怎么選這個
裝修開票,對方跟我要項目名稱和項目地址,我們就是實體店裝修,項目名稱填什么,項目地址填店里地址可以嗎
現在不都是直接勾選,不需要認證了嗎?
?你好? ? ? 就是你勾選認證的。? ? 你現在不是暫時不做勾選??
請問是這樣做嗎
?你好城建稅的分錄 計提是不是沒有做? 。 我怎么看你上面那筆分錄 不對 。? ?
是的 相當于直接在當月補計提了 其他增值稅的處理是這樣做嗎?
?你好? ? ? 不能你這樣來做? 。 你應該城建稅做計提 借稅金及附加貸應交稅費-應交城建稅? 繳納做 :借? ?應交稅費-應交城建稅貸銀行存款? ?
好的 那待會兒改過來 那增值稅的處理這樣做可以嗎
?你好? ?增值稅你是一般納稅人 就是這樣來支付繳納分錄。? ??
好的 也包括我下面沖掉待認證進項稅 也可以做進同一張分錄是嗎
?你好? ? ? ? ?你認證后沖待認證進項稅? 分錄是對的。? ? ? ? 可以一起做? ?你摘要寫清楚?
好的 謝謝老師
?沒事的 希望能幫到你? 滿意請給予評價?