你好,你再把稍多的再補(bǔ)上就可以的。
老師,我前期結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了,我把進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出多交增值稅,把銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。方案一,我反結(jié)帳到每個(gè)月重新改。有什么影響嗎,方案二,我不想反結(jié)帳的話,我應(yīng)該怎么做。
您好,老師,2022年3-4月份我做過2個(gè)月的這個(gè)分錄,當(dāng)時(shí)做的結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)的分錄是這樣借:行應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證未抵扣稅費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 當(dāng)時(shí)做的結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅的分錄是這樣:借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 ~轉(zhuǎn)出未交增值稅 后面5-11月做的分錄又是我2圖寫1的分錄,不是每月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng),部長(zhǎng)說不讓那樣做,當(dāng)時(shí)3.4月份的分錄我也沒改,那我現(xiàn)在12月份了,怎么怎么做呢???金額怎么取呢,
你好老師,我12月在結(jié)轉(zhuǎn)稅金的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)少了,現(xiàn)在借方,進(jìn)項(xiàng)稅額2000貸未交增值稅2000!我二月想改一下,怎么改呢
發(fā)現(xiàn)去年11月份,再做結(jié)轉(zhuǎn)本月進(jìn)銷稅額,少結(jié)轉(zhuǎn)了進(jìn)項(xiàng)稅額,借:銷項(xiàng)稅額 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:未交增值稅,做這步時(shí)候進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)少了,跨年了現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)怎么做分錄調(diào)整過來(lái)
老師,我上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了,銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)未交增值稅金額都看錯(cuò)了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么改呢
如果金蝶軟件有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),我是否只需要做沖紅分錄即可,如果是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),那個(gè)分錄怎么做,我之前年度都是虧損,足夠彌補(bǔ)所得稅,是不是需要去稅務(wù)局更正申報(bào)表就行了。
電商公司假如以已收貨作為收入條件的話,那退款又以什么條件確認(rèn)呢?
不抵扣勾選里面有什么發(fā)票?都是譜票嗎?
我單位是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年重復(fù)做了一筆成本分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6.2萬(wàn),貸應(yīng)付賬款6.2萬(wàn)。今年發(fā)現(xiàn)重復(fù)計(jì)成本了。如果沖紅需要怎么做,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-6.2萬(wàn),貸應(yīng)付賬款-6.2萬(wàn)。我單位是金蝶軟件,利潤(rùn)分配自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)還是自己要結(jié)轉(zhuǎn)。更正完分錄。需要從去年在稅務(wù)局更正申報(bào)表嗎
河南鄭州,員工入職我公司想讓補(bǔ)一下之前社保,最多能補(bǔ)多久
請(qǐng)問:這道題根據(jù)資料三,計(jì)算25年因管理人員行權(quán)應(yīng)確認(rèn)資本公積~股本溢價(jià),25年沒有員工離開,答案怎么還(100-3)人,用的24年公允價(jià)12萬(wàn)元?
生產(chǎn)出口型企業(yè),總賬在收到專用發(fā)票時(shí),做賬時(shí)用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)這個(gè)科目,為什么
今天財(cái)管有道題:投資收益率10%,通貨膨脹率2%,求實(shí)際收益率 老師,這個(gè)答案是多少
老師,需要問他發(fā)票他們一般給客戶是開幾個(gè)點(diǎn)的嗎?問的話是不是顯得不專業(yè)
@董孝彬老師有在嗎,
怎么做分錄呢,用以前年度損益嗎?還是怎么做
不用 直接做就可以的
直接可以嗎?稅金都是正常交的!就是結(jié)轉(zhuǎn)憑證少做了,用友賬不平
對(duì)的,是的,這個(gè)不涉及到利潤(rùn)的,都是應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)債類的科目。
好的,謝謝老師了
不用客氣,工作愉快。