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老師,請問小規(guī)模確認收入會計分錄怎么寫啊

2024-12-29 20:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-12-29 20:55

借:應收賬款 / 銀行存款等 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費 - 應交增值稅

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快賬用戶4204 追問 2024-12-29 20:57

三級是銷項稅額么

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快賬用戶4204 追問 2024-12-29 20:59

可以寫成應交稅費-未交增值稅么

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齊紅老師 解答 2024-12-29 20:59

一般納稅人才需要寫三級科目銷項稅額

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快賬用戶4204 追問 2024-12-29 21:01

哦 可以寫成應交稅費-未交增值稅么

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齊紅老師 解答 2024-12-29 21:03

小規(guī)模納稅人確認收入時,三級科目一般不寫成 “應交稅費 - 未交增值稅 這個科目是一般納稅人,需要繳納增值稅稅時,做的一個增值稅結(jié)轉(zhuǎn)用到的科目

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快賬用戶4204 追問 2024-12-29 21:04

之前的好幾年的賬務都是做未交怎么辦啊,老師

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齊紅老師 解答 2024-12-29 21:10

稅法對小型公司沒有強制性要求的這么自信,看您自己是否需要調(diào)整為正確科目!

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齊紅老師 解答 2024-12-29 21:11

稅法對小型公司沒有強制性要求的這么仔細,看您自己是否需要調(diào)整為正確科目!

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快賬用戶4204 追問 2024-12-29 21:18

已經(jīng)報完稅了,怎么調(diào)整啊

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齊紅老師 解答 2024-12-29 21:22

是指賬務系統(tǒng)中,把應交稅費 - 未交增值稅科目余額調(diào)至應交稅費 - 應交增值稅,不影響一級科目最后余額

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快賬用戶4204 追問 2024-12-29 21:32

老師,結(jié)完賬交完稅,就沒有余額了

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齊紅老師 解答 2024-12-29 22:10

交完稅,期初余額結(jié)轉(zhuǎn)為0

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快賬用戶4204 追問 2024-12-30 07:16

老師,可以寫下結(jié)轉(zhuǎn)的具體分錄么

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齊紅老師 解答 2024-12-30 10:30

繳納增值稅,借 應交稅費 - 未交增值稅 貸:銀行存款

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借:應收賬款 / 銀行存款等 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費 - 應交增值稅
2024-12-29
借銀行存款貸主營業(yè)務收入。
2022-06-20
您好,借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費
2022-01-10
借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅。
2021-08-04
你好 借:應收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務收入 ?,應交稅費—應交增值稅
2022-04-02
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