借:應收賬款 / 銀行存款等 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費 - 應交增值稅

老師小規(guī)模確認收入怎么寫分錄
老師,小規(guī)模確認收入的分錄怎么寫
老師,請問小規(guī)模免稅后確認收入時分錄怎么寫呢
老師請問今年小規(guī)模確認收入的分錄怎么做的?
老師你好 ! 請問小規(guī)模納稅人在2022年4--12月的收入確認時,會計分錄怎么做?
老師你好,10月已經(jīng)發(fā)貨,但未滿足收入條件及還未開增值稅發(fā)票,是否要在10月納稅所屬期繳納增值稅呀?還是等開票確認收入再納稅呀?
老師,我開具發(fā)票糸統(tǒng)導出來收入是40318949.79元,申報企業(yè)所得稅提示我小于增值稅申報收入42770618.55元,差額:2451668.76元,9月份有沖紅發(fā)票,10月份也沖紅了一張9月份的發(fā)票。這種情況我要怎么查清原因并處理?急,謝謝老師。
繳納社保這塊怎么做的分錄, 繳納時借應付職工薪酬社保 借其他應付款社保 貸銀行存款 計提工資時借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資 貸應付職工薪酬社保 發(fā)放時借應付職工薪酬工資 貸銀行存款 貸個稅 貸其他應付款社保 總感覺那里不對,和我在電子個稅申報的數(shù)據(jù)不一樣 我這樣做是不是不對
老師你好!上個開票下個月需要沖紅,稅費己交,影響沖紅嗎?現(xiàn)在稅費怎樣處理,下個月也沒有開票計劃如何處理
購買打印機1550元記入什么科目?
股權變更需要繳納那幾個稅,稅率多少
企業(yè)在2018年1月1日至2027年12月31日新購進的設備、器具,單位價值不超過500萬元的,允許一次性計入當期成本、費用在計算應納稅所得額時扣除。這個政策合伙企業(yè)適用嗎?
企業(yè)將貨物賣給直銷員和消費者那個銷售額確定老師給個總結(jié)
請問老師,稅負率5%,銷售100萬,進項要多少?怎么算?
老師 請問調(diào)整社保繳費工資應該怎么操作?
三級是銷項稅額么
可以寫成應交稅費-未交增值稅么
一般納稅人才需要寫三級科目銷項稅額
哦 可以寫成應交稅費-未交增值稅么
小規(guī)模納稅人確認收入時,三級科目一般不寫成 “應交稅費 - 未交增值稅 這個科目是一般納稅人,需要繳納增值稅稅時,做的一個增值稅結(jié)轉(zhuǎn)用到的科目
之前的好幾年的賬務都是做未交怎么辦啊,老師
稅法對小型公司沒有強制性要求的這么自信,看您自己是否需要調(diào)整為正確科目!
稅法對小型公司沒有強制性要求的這么仔細,看您自己是否需要調(diào)整為正確科目!
已經(jīng)報完稅了,怎么調(diào)整啊
是指賬務系統(tǒng)中,把應交稅費 - 未交增值稅科目余額調(diào)至應交稅費 - 應交增值稅,不影響一級科目最后余額
老師,結(jié)完賬交完稅,就沒有余額了
交完稅,期初余額結(jié)轉(zhuǎn)為0
老師,可以寫下結(jié)轉(zhuǎn)的具體分錄么
繳納增值稅,借 應交稅費 - 未交增值稅 貸:銀行存款