你好,是正常的記賬,不是流水賬 核定期間可以是流水賬 查賬期間是要求財(cái)務(wù)健全的
老師,你好!去年底公司收到一筆2020年超市租金收入轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶10萬(wàn)元,未轉(zhuǎn)入公司賬戶,對(duì)方也未要求開(kāi)票。但今年4月份疫情他們超市想申請(qǐng)商務(wù)局拿補(bǔ)貼,要求我們公司補(bǔ)開(kāi)票材料。公司就在今年4月30日開(kāi)票給了,做了現(xiàn)金收入,但是出納忘記沒(méi)有把這筆款收入存入公司賬號(hào)?,F(xiàn)在才想起來(lái),什么辦呀?都隔了幾個(gè)月了,如果現(xiàn)在以現(xiàn)金的形式把這筆款存入公司賬戶,還來(lái)得及嗎?開(kāi)票員會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)呀?
老師好,剛接一個(gè)兼職,小規(guī)模納稅人,賓館業(yè),目前營(yíng)業(yè)3年,兩個(gè)公戶在收款,每月都正常納稅,但是其中一個(gè)公戶也就是一般戶3年的收款未入賬,金額大概200萬(wàn)。方案一,老板說(shuō)之前的代賬公司讓他把這個(gè)收款賬戶注銷,也就相當(dāng)于這些錢進(jìn)了老板的口袋!會(huì)被稅務(wù)局查到嗎?方案二,如果現(xiàn)在補(bǔ)收入補(bǔ)稅,是按今年的征收率1%處理嗎?突然這個(gè)月收入這么高,會(huì)有稅務(wù)預(yù)警嗎?感謝老師給出合理的處理方式!
我是一個(gè)建筑公司的財(cái)務(wù),工程都是別人轉(zhuǎn)包給我們的,平常的收入都是老板投入的錢,基本上是工地需要10萬(wàn),老板轉(zhuǎn)給我10萬(wàn),然后再安原材料、人工撥下去,因?yàn)椴粻砍兜蕉愂?,所以就只做了一個(gè)流水賬,流水賬上我設(shè)置了會(huì)計(jì)科目,比如原材料,人工費(fèi),管理費(fèi)用,沒(méi)有做會(huì)計(jì)憑證,請(qǐng)問(wèn)老師像這樣的公司怎樣做更全面?更好?我還需要在什么方面完善?
請(qǐng)問(wèn)老師,房開(kāi)企業(yè): 距三年之前,此期間通過(guò)pos機(jī)對(duì)公賬戶收房款,因前期賬目不清楚,pos機(jī)因時(shí)間太遠(yuǎn)了,也無(wú)法查具體是哪戶交的款 2020年*月建稅賬時(shí),銀行以當(dāng)月余額,前期發(fā)生金額直接通過(guò)其他應(yīng)付款,導(dǎo)致其他應(yīng)付款科目余額偏大 2021年開(kāi)營(yíng)銷推廣費(fèi)票幾百萬(wàn)元,而預(yù)收賬款余額數(shù)偏少 為了解決其他應(yīng)收賬余額過(guò)大,預(yù)收賬款余額偏少,如將房款打包在預(yù)收賬款下一個(gè)二級(jí)科目,銀行按揭必須有POS刷卡查詢記錄,后期收款又必須過(guò)賬到公戶,分錄不知如何做啊,麻煩指導(dǎo),謝謝!
老師 我們是去年8月申請(qǐng)的個(gè)體戶執(zhí)照,,是查賬征收的,但是一直沒(méi)有建帳,我就想問(wèn)去年8月到今年的3月31號(hào)開(kāi)票的都是有1個(gè)點(diǎn)稅率的,我做憑證的時(shí)候,做借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金因?yàn)槲覀兪菦](méi)有超過(guò)45萬(wàn),月底我這個(gè)應(yīng)交稅金要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面是吧
老師,我們公司是總代理,本次聯(lián)合二級(jí)代理在一家酒店開(kāi)會(huì)議,以我們公司名跟酒店簽合同,但產(chǎn)生的費(fèi)用(包括用餐和會(huì)議費(fèi)用)一起分?jǐn)?,總共有六家公司,這些代理商需要把分?jǐn)偪钪Ц督o我們。目前已經(jīng)以我們公司名義付完全款給予酒店,酒店也給我們公司開(kāi)了發(fā)票,那代理商給我們支付的分?jǐn)偪钗覀冊(cè)趺撮_(kāi)發(fā)票給他們?如果開(kāi)分割單給他們,那分割單怎么個(gè)分法?假如總額是10萬(wàn)元,每家分割2萬(wàn)元,那分割單怎么填
需要計(jì)提,老師講課的時(shí)候也有計(jì)提。但是算3月份本年利潤(rùn)的時(shí)候沒(méi)有減掉第一季度的所得稅費(fèi)用。那1-3月份的所得稅費(fèi)用,應(yīng)該怎么處理呢,計(jì)算3月份本年利潤(rùn)時(shí)要不要放在3月份當(dāng)費(fèi)用減掉
老師資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)是付的79866.82而利潤(rùn)表本年累計(jì)金額是付的47772.4,老師這兩者是什么關(guān)聯(lián)了
瑤柱,蝦米這些初級(jí)水產(chǎn)加工品稅率是9%嗎?
來(lái)個(gè)會(huì)分析心理的老師,我來(lái)這個(gè)新事務(wù)所是項(xiàng)目經(jīng)理職位,來(lái)笫一天就上項(xiàng)目了,昨天笫一次在所里辦公,老同事讓我?guī)兔幩麄冎皥?bào)告索引,一開(kāi)始給了兩本,在催我,后面又給了一本,趕下班三本編完了,昨天她給一男的經(jīng)理給笫二次時(shí),男經(jīng)理直接跟她吵起來(lái)了,但她今天又來(lái)找我了,還給我給了兩本超厚的,上午我說(shuō)我在忙,下午離下班一小時(shí)了,又往我桌子上放了兩本,說(shuō)是急要,讓我編下,我看了一下,沒(méi)坑聲,下班直接走了,老師,會(huì)不會(huì)得罪這個(gè)同事,她是不是覺(jué)得昨天我很老實(shí),才今天繼續(xù)這樣?
老師,我們是洗浴,用10000元的門票頂賬了,這個(gè)收入是把票給對(duì)方就就確認(rèn),還是等對(duì)方來(lái)消費(fèi)在確認(rèn)
2024匯算清繳表中委托研發(fā)加計(jì)扣除合同在2025下半年備案,這個(gè)合同能否享受加計(jì)扣除?
請(qǐng)問(wèn)制造業(yè)無(wú)賬亂賬從無(wú)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)人員,外賬是代賬處理,24年開(kāi)始生產(chǎn)的,應(yīng)收應(yīng)付該如何對(duì)賬。是收集資料從頭做起嗎。
老師,我來(lái)這個(gè)新事務(wù)所是項(xiàng)目經(jīng)理職位,來(lái)笫一天就上項(xiàng)目了,昨天笫一次在所里辦公,老同事讓我?guī)兔幩麄冎皥?bào)告索引,一開(kāi)始給了兩本,在催我,后面又給了一本,趕下班三本編完了,昨天她給一男的經(jīng)理給笫二次時(shí),男經(jīng)理直接跟她吵起來(lái)了,但她今天又來(lái)找我了,還給我給了兩本超厚的,上午我說(shuō)我在忙,下午離下班一小時(shí)了,又往我桌子上放了兩本,說(shuō)是急要,讓我編下,我看了一下,沒(méi)坑聲,下班直接走了,老師,會(huì)不會(huì)得罪這個(gè)同事,她是不是覺(jué)得昨天我很老實(shí),才今天繼續(xù)這樣?
預(yù)收賬款不開(kāi)票如何平賬