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Q

老師,您好!24年的發(fā)票,25年匯繳前取得,可以企業(yè)所得稅前扣除嗎?

2024-12-26 15:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-26 15:59

是的,那個(gè)可以稅前扣除的

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快賬用戶8845 追問 2024-12-26 15:59

如果是茶葉,可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-26 16:00

只要是跟公司經(jīng)營相關(guān)的就可以

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快賬用戶8845 追問 2024-12-26 16:01

我的意思是茶葉如果是做招待費(fèi)的情況,還能稅前扣除嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-26 16:04

可以正常按招待費(fèi)的限額扣除

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快賬用戶8845 追問 2024-12-26 16:05

我們在那個(gè)開票系統(tǒng)里面是沒有開發(fā)票的嗯,公司的話就是有投資,投資的話做的是投資收益也可以按嗯,招待費(fèi)限額扣除嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-26 16:10

沒有收入就全額做納稅調(diào)增就行

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快賬用戶8845 追問 2024-12-26 16:39

沒有收入額的話,可以按照業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%扣除嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-26 16:41

那個(gè)不行的,只有籌辦期才可以,

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是的,那個(gè)可以稅前扣除的
2024-12-26
您好,這個(gè)的話是本次匯算清繳時(shí)可以稅前扣除的
2024-10-15
是的,可以那樣操作的哈
2023-12-05
你好,除非你24年已經(jīng)計(jì)提過的。
2025-05-22
你好,屬于二零年的成本費(fèi)用的話可以。
2021-11-13
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