您好,不要去補(bǔ)申報(bào)哦,要交滯納金的,就申報(bào)在四季度 ,一年的金額都申報(bào)了就行,稅務(wù)是按年來比對的
1、想問下,不管是小規(guī)模還是一般納稅人,只要是有銷售就要交買賣合同印花稅,對嗎? 2、我們是小規(guī)模納稅人,商貿(mào)企業(yè),季度申報(bào)的,我發(fā)現(xiàn)之前的會(huì)計(jì)報(bào)了增值稅所得稅,但是沒有報(bào)印花稅,查了下,我們是沒有做印花稅的稅種認(rèn)定的,那之前的都沒報(bào),電子稅務(wù)局上現(xiàn)在還能補(bǔ)報(bào)嗎?也是今年開始才有的收入
你好老師,小規(guī)模納稅人成立公司有幾年了但是一直沒有核定財(cái)務(wù)報(bào)表,也沒有申報(bào)過,印花稅也沒有,現(xiàn)在需要補(bǔ)交,我是按季度申報(bào)小規(guī)模的,從什么時(shí)候開始補(bǔ)交呢?印花稅是不是報(bào)買賣合同???
你好,老師,我公司是裝修公司,上一個(gè)季度開具了材料和安裝工程的發(fā)票,增值稅申報(bào)有貨物以及不動(dòng)產(chǎn)服務(wù)都有數(shù)據(jù),專管員現(xiàn)在核定的印花稅稅種有買賣合同,和租賃合同印花稅。那我現(xiàn)在要申報(bào),這兩個(gè)數(shù)據(jù)我要申報(bào)在哪個(gè)印花稅里。
專管員添加印花稅 漏了添加買賣合同印花稅 現(xiàn)在才添加上去 按季申報(bào)的 之前添加的是建設(shè)合同是按年申報(bào) 換了新系統(tǒng)我沒找到核定的稅種是否添加完整了 現(xiàn)在不給按年 按季度的話 現(xiàn)在核定的 那我是不是要補(bǔ)申報(bào)1-3季度呀
專管員現(xiàn)在幫核定的印花稅,按季度申報(bào),核定日期是從2024年1月1日起的,需要補(bǔ)申報(bào)1-3季度,1季度沒有數(shù)據(jù)0申報(bào),2季度申報(bào)界面就出現(xiàn)了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額,是否可以0申報(bào)?然后4季度的時(shí)候再合并申報(bào)
您好!老師麻煩問一下我印花稅是按照價(jià)款來交還是價(jià)稅合計(jì)金額繳納
老師我們第二季度有收入,但是4-6月一點(diǎn)成本票也沒有,申報(bào)第二季度稅后,會(huì)被查嗎?應(yīng)該沒事吧,就折磨一次
季度企業(yè)所得稅,比如第一季度利潤累計(jì)50萬,總以前年度虧損彌補(bǔ)以后不用交所得稅了,第二季末累計(jì)利潤30萬,也是從以前年度虧損彌補(bǔ),那么我這兩個(gè)季度一共從虧損里彌補(bǔ)了80萬嗎?我總感覺哪里好像不太對,怪怪的感覺…第二季度末其實(shí)累計(jì)數(shù)啊
老師,水電費(fèi)怎么分?jǐn)偟矫恳粋€(gè)產(chǎn)品上
我是自產(chǎn)自銷免稅,小規(guī)模專業(yè)合作社,要申報(bào)增值稅,有票收入20萬,無票收入50萬,請問增值稅報(bào)表怎么填?
老師,我問下稅務(wù)局申報(bào)表錯(cuò)誤更正的問題,第1個(gè)是最終更改后的報(bào)表,第2個(gè)和第4個(gè)是被更改的,后面顯示未作廢,這樣是對的嗎
老師,手續(xù)費(fèi)發(fā)票是增票可以抵扣增值稅嗎
老師,上個(gè)季度因?yàn)槔习鍥]有拿流水和回單來,做漏了幾次,怎么辦呢?要不要把電子稅務(wù)報(bào)表更正呢?還是這個(gè)季度補(bǔ)做就可以了呢
老師在嗎?請問一下我們公司5月和6月的工資都沒發(fā),個(gè)稅申報(bào)是正常報(bào)還是零申報(bào)?
老師,第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表有誤,但現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)了24年的年報(bào),要怎么更正24年的年報(bào)呢?
那零申報(bào)也不用嗎
意思是現(xiàn)在核定的季度 那我就申報(bào)4季度就可以了嗎
哦哦,0申報(bào)不會(huì)有滯納金,您更正也可以的,不過申報(bào)在四季度?也不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的
就是需要去補(bǔ)申報(bào)1-3月嗎 然后做零申報(bào)這樣
您好,您看一下這個(gè)印花稅能不能補(bǔ)申報(bào)在1-3月,新加的稅種一般是添加之后才能申報(bào)這個(gè)稅種的,
我在電子稅務(wù)局首頁待完成事項(xiàng)界面 沒有看到要補(bǔ)申報(bào)的事項(xiàng) 是不是要搜索去填報(bào)?
1-3季度的印花稅
您好,因?yàn)檫@是剛添加的,不會(huì)顯示1-3要申報(bào)印花稅,就不用去補(bǔ)申報(bào)了
明白了 然后再請教下老師 設(shè)備租賃合同申報(bào)財(cái)產(chǎn)租賃合同印花稅是吧? 勞務(wù)服務(wù)合同需要申報(bào)印花稅那?
您好,設(shè)備租賃合同申報(bào)財(cái)產(chǎn)租賃合同印花稅,是的,0.1% 勞務(wù)服務(wù)合同不交的