你好,作廢和更正是不同的操作,顯示更正說(shuō)明這個(gè)報(bào)表有變更,這個(gè)是對(duì)的
您好,老師,第四季度的上傳給稅局的財(cái)務(wù)報(bào)表出現(xiàn)了問(wèn)題,電子稅局發(fā)來(lái)了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的數(shù)對(duì)不上,要更改,可是我不想改正,想在匯算清繳的時(shí)候在統(tǒng)一更改,這樣子行不行的?因?yàn)檫@樣更改后會(huì)影響企業(yè)納稅信用的吧。
老師,第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)之后才知道還要繳納印花稅,印花稅未在財(cái)務(wù)報(bào)表上體現(xiàn)出來(lái),是下個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表累計(jì)上就行還是必須把第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表更改了啊,第三季度不更正的話,第四季度可以正常申報(bào)嗎,有影響嗎,因?yàn)楝F(xiàn)在疫情影響,去不了稅局
老師,我想問(wèn)下,我第一個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表做了更正,但是電子稅務(wù)局不能修改第一季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表了,可以不修改嗎
老師我想問(wèn)一下,我這邊有個(gè)小規(guī)模納稅人,之前第二季度和第三季噸的報(bào)表都是老板自己報(bào)的,報(bào)表里的好幾個(gè)數(shù)都錯(cuò)了,如果第四季度申報(bào)的話是直接按正確的申報(bào)還是需要更改第二三季度的報(bào)表呢
老師好,我這個(gè)月更正了個(gè)23年11月份的申報(bào)表,繳了一些稅,我這補(bǔ)繳的稅款我在申報(bào)表上怎么體現(xiàn)。第一個(gè)圖片32行期末未繳稅額包含11月份正常的稅款1729.24和我更正后應(yīng)該繳的9318.38,到更正12月份報(bào)表第二個(gè)圖片33行欠繳稅款里顯示,其實(shí)我是在這個(gè)3月交完了,我想問(wèn)一下這怎么弄這個(gè)數(shù)
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問(wèn)下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個(gè)人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開(kāi)了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡(jiǎn)易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒(méi)有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
老師您好,有個(gè)老板朋友將自己的車放到我們公司,由我們代出租,老板的朋友不給我們開(kāi)發(fā)票,我要給他報(bào)個(gè)稅,但是老板說(shuō),他朋友租車給我們的這筆錢,不計(jì)入我們自己公司的成本,所以也不讓給他報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎?
變更會(huì)有變更前和變更后對(duì)應(yīng)的報(bào)表 作廢的一般是直接把報(bào)表廢掉
那老師就是說(shuō),這么顯示沒(méi)有問(wèn)題,第1個(gè)報(bào)表就是最終的,,被更改的不用管了是吧
是這樣的,被修改的不用管了