 
                            你好,是這樣的,累計利潤80萬,彌補以前年度虧損80萬

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,我一季度虧2千,二季度盈利3萬塊,申報企業(yè)所得稅自動彌補以前年度虧損了,我三季度是虧損1萬,但是本年累計利潤總額還是盈利的,我申報企業(yè)所得稅自動跳的彌補以前年度虧損了,這樣是對的嗎
2022年初單位未彌補虧損是100萬,利潤表第一季度盈利20萬,第二季度虧損-50萬,第三季度虧損是-10萬,電子稅務局第一季度申報企業(yè)所得稅利潤總額是20萬減去未彌補虧損20萬企業(yè)所得稅就是0,第二季度申報利潤總額是-30萬,第三季度申報利潤總額是-40萬,這樣申報下去,我的利潤總額-40萬,我還用了以前的未彌補虧損20萬,那我不是虧了20萬
比如:前一年度虧損 5000第一季度盈利10000預交企業(yè)所得稅彌補前一年虧損繳納企業(yè)所得稅 5000?25%,第二季度虧損5000 第二季度企業(yè)所得稅為0 第三季度盈利15000申報企業(yè)所得稅時 發(fā)現自動彌補以前年度虧損5000。這個是因為季度報表填報的都是本年累計嗎?是什么勾稽關系 ,只要年累計數是正的 每次都要減以前年度虧損嗎?
想問一下個體戶經營所得,彌補以前年度虧損是累計的嗎?打比方:第一季度利潤總額6萬,以前年度虧損8萬,那經營所得就是-2萬。第二季度利潤總額8萬,那經營所得就是0元,是這樣累計的嗎
民非企業(yè)第一季度利潤是95萬,之前虧損-110萬 我是不是可以彌補虧損 就不用繳納企業(yè)所得稅了 然后我第二季度利潤是-41萬,本年累計54萬是不是就要繳納企業(yè)所得稅了
 
                老師你好,當時買設備的時候沒有發(fā)票,用了一段時間后單位用不到了,現在出售給對方,對方要求要開發(fā)票,我們公司能開嗎?我們是餐飲行業(yè),出售的是餐飲設備,價值十萬左右
老師你好,我們給職工買的勞保用品,記到管理費用300.貸職工福利費300 借職工福利費300貸銀行存款300是不是記到福利費里專票就不能扣除了
怎么看賬有沒有問題,從代賬公司接過來了
老師,個人做電商的,沒有營業(yè)執(zhí)照,7-9收入是61萬,請問要申報收入嗎?去哪里申報啊,要交多少稅呢
老師:資產負債表不平是哪里出問題了?應該如何解決?
老師注銷的時候貨幣資金沒有了資產啥都沒有了,報所得稅的時候他必須得寫點數可以寫成0.01嗎?要不然報不上去。
老師,現金流量表償還借款利息支付的現金,要取利潤表里的財務費用二級科目利息費用嗎
受益人信息備案是延期到12月1號了嗎
老師,我們是建筑公司,現在取得了2023年的材料發(fā)票,這個能正常入賬么
老師,公司實繳資本70萬,現在未分配利潤是-268萬如果轉讓的話,多少錢比較合理,不會被稅務認為有少交稅的嫌疑
可是第一季度末盈利80萬,第二季度末累計總額30萬,第二季度虧損了50萬啊
第一季度盈利50萬,第二季度虧損20萬,累計盈利30萬 相當于第一季度計算時彌補50萬, 第二季度是按照累計盈利30萬,重新計算彌補了30萬,第一季度的彌補50萬不累計重新計算了
因為企業(yè)所得稅是按照累計數彌補的,匯算的時候也是