你好,是這樣的,累計(jì)利潤(rùn)80萬,彌補(bǔ)以前年度虧損80萬
老師,我一季度虧2千,二季度盈利3萬塊,申報(bào)企業(yè)所得稅自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損了,我三季度是虧損1萬,但是本年累計(jì)利潤(rùn)總額還是盈利的,我申報(bào)企業(yè)所得稅自動(dòng)跳的彌補(bǔ)以前年度虧損了,這樣是對(duì)的嗎
第一季度利潤(rùn)總額12萬,交所得稅3000;第二季度虧損;第三季度累計(jì)利潤(rùn)總額21萬; 2022年期初未分配利潤(rùn)借方19.8萬,這個(gè)是不是我可以彌補(bǔ)的金額? 21萬-19.8萬 小于 12萬 所以這個(gè)季度我不用交所得稅?
2022年初單位未彌補(bǔ)虧損是100萬,利潤(rùn)表第一季度盈利20萬,第二季度虧損-50萬,第三季度虧損是-10萬,電子稅務(wù)局第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額是20萬減去未彌補(bǔ)虧損20萬企業(yè)所得稅就是0,第二季度申報(bào)利潤(rùn)總額是-30萬,第三季度申報(bào)利潤(rùn)總額是-40萬,這樣申報(bào)下去,我的利潤(rùn)總額-40萬,我還用了以前的未彌補(bǔ)虧損20萬,那我不是虧了20萬
比如:前一年度虧損 5000第一季度盈利10000預(yù)交企業(yè)所得稅彌補(bǔ)前一年虧損繳納企業(yè)所得稅 5000?25%,第二季度虧損5000 第二季度企業(yè)所得稅為0 第三季度盈利15000申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí) 發(fā)現(xiàn)自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損5000。這個(gè)是因?yàn)榧径葓?bào)表填報(bào)的都是本年累計(jì)嗎?是什么勾稽關(guān)系 ,只要年累計(jì)數(shù)是正的 每次都要減以前年度虧損嗎?
老師,企業(yè)所得稅1季度申報(bào)時(shí)利潤(rùn)總額6946.88,直接彌補(bǔ)了以前年度虧損6946.88,然后沒交所得稅對(duì)吧。 如果現(xiàn)在二季度利潤(rùn)總額是3541.28,這不就是本年累計(jì)的利潤(rùn)總額嗎?現(xiàn)在這個(gè)彌補(bǔ)虧損怎么填了?
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
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老師比如說,我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個(gè)人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡(jiǎn)易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
可是第一季度末盈利80萬,第二季度末累計(jì)總額30萬,第二季度虧損了50萬啊
第一季度盈利50萬,第二季度虧損20萬,累計(jì)盈利30萬 相當(dāng)于第一季度計(jì)算時(shí)彌補(bǔ)50萬, 第二季度是按照累計(jì)盈利30萬,重新計(jì)算彌補(bǔ)了30萬,第一季度的彌補(bǔ)50萬不累計(jì)重新計(jì)算了
因?yàn)槠髽I(yè)所得稅是按照累計(jì)數(shù)彌補(bǔ)的,匯算的時(shí)候也是