您好,全都填在第10行免稅這里
小規(guī)模納稅人有自開專用發(fā)票20,未開票收入4萬(wàn),合計(jì)不超過30萬(wàn),該如何申報(bào)增值稅申報(bào)表報(bào)表默認(rèn)按3%稅率,減免稅申報(bào)表如何填寫好
小規(guī)模納稅人有無票收入30萬(wàn) 開票20萬(wàn) 增值稅申報(bào)表怎么填寫
老師請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè),還是0稅率企業(yè),有未開票收入50多萬(wàn),請(qǐng)問增值稅申報(bào)表該如何填寫?還有減免稅附表原因要怎么填寫的?
小規(guī)模納稅人季度超過起征點(diǎn),又有免稅收入,請(qǐng)問這個(gè)怎么報(bào)稅,比如季度收入45萬(wàn),其中免增值稅收入20萬(wàn),請(qǐng)問怎么計(jì)算應(yīng)納稅額,怎么填報(bào)增值稅申報(bào)表
小規(guī)模22萬(wàn)的未開票收入,10萬(wàn)的免稅收入,增值稅申報(bào)表怎么填寫呢?
跨境電商行業(yè),平臺(tái)支付員工工資,是不是要填表給銀行?才能支付?
老師好,一般納稅人進(jìn)貨的時(shí)候,借庫(kù)存商品 交稅費(fèi)增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額,貸,銀行存款。如果月底的時(shí)候我沒有肖像,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該怎么做賬?。?/p>
老師好,一般納稅人,當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng),但是沒有銷售,未抵扣的可以結(jié)余嗎
老師,因?yàn)檫@個(gè)月紅沖了兩筆成本的發(fā)票,是23年和24年的發(fā)票,那企業(yè)所得稅要怎么做調(diào)整呢
老師前幾天做了工商股權(quán)變更,稅務(wù)還未變更,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)讓金額和轉(zhuǎn)讓股權(quán)份額都需要修改,可以去重新工商變更以后,新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照拿到再去稅務(wù)變更嗎?稅務(wù)是否按照最后一次工商變更為準(zhǔn)。
請(qǐng)問老師,混凝土生產(chǎn)制造業(yè)怎樣根據(jù)銷售數(shù)推噸數(shù),再由噸數(shù)推用水量?
@董孝彬老師我想問一下一個(gè)員工的工資是1萬(wàn)多為了避免少交個(gè)人所得稅,可以分?jǐn)偨o他媳婦身上,做工資的時(shí)候給他媳婦也給做上工資,是必須是單位的員工才能分?jǐn)偸遣?,還有本人的銀行卡凍結(jié)了可以使用別人的銀行卡發(fā)工資不
流水賬記了2-6月,7月份才下的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,怎么開賬
主營(yíng)建筑服務(wù):外購(gòu)材料13%、提供服務(wù)13% 但很多企業(yè)都是在一個(gè)合同,內(nèi)容是承包XX項(xiàng)目,全部都按9% 來開,材料進(jìn)項(xiàng)是13%,這樣操作合規(guī)嗎?
問題1:機(jī)械租賃:若出租方同時(shí)提供設(shè)備與操作人員,屬于“建筑服務(wù)”,適用?9%?的稅率;問題2:機(jī)械租賃:只提供設(shè)備服務(wù),適用?13%?的稅率;?
附表怎么填?
不用填,這里本來就是免的
老師我是自產(chǎn)自銷免稅農(nóng)產(chǎn)品,你說的不對(duì)吧。核實(shí)一下再?。。。。∥矣浀檬沁@里吧?。?!
是的,是填在12行,不好意思記錯(cuò)了,第10行是小規(guī)模開票不超過30W免增值稅
第二張圖是我填的免稅表也沒錯(cuò)吧???但是為何免稅表填完主表會(huì)出現(xiàn)嘆號(hào)和提示??
他是系統(tǒng)提示,有問題就改,沒有就不用管
我主表填了銷售額了, 我是問,我只要一填完附表的免稅表,主表就出現(xiàn)嘆號(hào)?。?!你看主表圖片最下面提示什么意思?。???? 我需要怎么改????????。?
你把這個(gè)表的整個(gè)表拍我看下
你不填附表,直接填主表看下提交會(huì)不會(huì)產(chǎn)生稅
第一張第二張是主表完整圖,第三章是提示。
你把附表上面的數(shù)據(jù)刪除掉,看下主表會(huì)不會(huì)產(chǎn)生稅額
你這個(gè)本來就是免稅的,不用再填附表