借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
老師就是我現(xiàn)在做帳,收到一筆款,然后我們之前的會(huì)計(jì)收到一筆款他做的是借銀行存款貸應(yīng)收賬款貸方,現(xiàn)在收到一筆款,我這筆款,因?yàn)槭峭稑?biāo)保證金我就要退還給對(duì)方公司,那我是應(yīng)該做借銀行存款貸應(yīng)負(fù)賬款或者其他應(yīng)付款,如果我這樣子做的話,對(duì)之前的做的那個(gè)帳會(huì)不會(huì)有影響?
前期受到租金6000,一季度租金費(fèi)應(yīng)收18000,對(duì)方后來轉(zhuǎn)了30955、里面還包含他的中介費(fèi)5000開票稅金1955、然后我退給對(duì)方12955.分錄怎么做。我有個(gè)不平。先是借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)入-押金 6000 然后借:銀行存款30955 貸:其他業(yè)務(wù)收入18000 貸:銀行存款12955.
我們公司給甲公司開了一張票1萬(wàn)元,款已經(jīng)收到了,也申報(bào)了收入。后期甲方對(duì)我們的方案不滿意,要求退款。我們退了8000塊,收取對(duì)方違約金2000元。老師,這要怎么入賬好呢?
麻煩問下就是我司已經(jīng)開票,收款,然后因?yàn)閷?duì)方違約,我們這邊把發(fā)票已經(jīng)紅沖了,我們退款要退扣除違約金后的余額退給對(duì)方,這筆賬怎么做呢?
前期收到一筆押金款,后面退貨一半給對(duì)方,其他就是違約款不退的,怎么做賬,要交稅嗎
老師,公司倉(cāng)庫(kù)房租不給開票可以對(duì)公轉(zhuǎn)賬嗎?
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
老師您好,適應(yīng)能力強(qiáng)跟誰(shuí)都能相處是什么意思
您好老師 目前公司只有工資與差旅費(fèi) 是不是報(bào)稅(電子稅務(wù)局里面的企業(yè)所得稅季度申報(bào))( 如圖3里面的營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本) 這個(gè)二個(gè)項(xiàng)目都是填利潤(rùn)表里面的0(如圖1) 這樣對(duì)不對(duì)(都是填利潤(rùn)表里面的)?
你好,我今天在核對(duì)往來的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一張2022年的發(fā)票沒有入賬,是購(gòu)買原材料的,這個(gè)原材料還能入原材料么?要如何做賬
個(gè)人租車12000的租車協(xié)議,是要先減800元。 還是不含稅價(jià)格減了不含稅乘以20%
老師好,我們公司在外面開來3個(gè)點(diǎn)的專票,對(duì)方跟我們要5.5的稅點(diǎn),這個(gè)合理嗎
A公司和B公司是關(guān)聯(lián)公司,我公司向B公司采購(gòu)貨物,支付方式為,我公司支付30000元給A公司,A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票,票面金額為31000元,差額1000元為返利,請(qǐng)問這個(gè)業(yè)務(wù)分錄怎么做?
老師,企業(yè)租入一年以上的土地使用權(quán)如何賬務(wù)處理。
老咨詢下,公司是小規(guī)模納稅人,第三季度不含稅開票金額是311萬(wàn),10月份開始要申報(bào)第三季增值稅和附加稅,有啥注意點(diǎn),開票金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過30萬(wàn) 存在什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不呢
要的,這個(gè)是要交稅的,和主合同的稅率是一樣的
不可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
這種一般是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,
什么情況是營(yíng)業(yè)外收入的
比如出售固定資產(chǎn),這個(gè)就是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,和主營(yíng)業(yè)務(wù)不相關(guān)的