你好你做紅字憑證沖減之前的發(fā)票的分錄就可以了。 然后剩余的扣下來的部分計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入。
我們公司給甲公司開了一張票1萬元,款已經(jīng)收到了,也申報(bào)了收入。后期甲方對(duì)我們的方案不滿意,要求退款。我們退了8000塊,收取對(duì)方違約金2000元。老師,這要怎么入賬好呢?
老師您好我想問下我們開的工程款發(fā)票金額1000萬,業(yè)主方做的計(jì)量要我們扣除違約金6萬元整,我們按照1000萬元開了票,違約金作為營(yíng)業(yè)外支出沖工程收入,然后業(yè)主方付款994萬元。 這樣操作,我們應(yīng)該怎么記賬?
老師,有個(gè)房租押金,因?yàn)槲覀児具`約了,這個(gè)押金對(duì)方公司就不退還了,對(duì)方給我們開了發(fā)票,6個(gè)點(diǎn),開票名稱是違約金,開的專票,請(qǐng)問怎么做賬?入哪個(gè)科目?
麻煩問下就是我司已經(jīng)開票,收款,然后因?yàn)閷?duì)方違約,我們這邊把發(fā)票已經(jīng)紅沖了,我們退款要退扣除違約金后的余額退給對(duì)方,這筆賬怎么做呢?
你好 老師 我問一下我們這邊買了一個(gè)設(shè)備總額 200萬元,支付了預(yù)付款60萬元,對(duì)方也開具了增值稅專用發(fā)票。但是現(xiàn)在合同取消了,對(duì)方讓我們退票,但是貨款不退給我們,作為違約金扣了。我們這邊怎么做才能保證沒有損失
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
那我想問下老師,支付的款項(xiàng)對(duì)方已經(jīng)給我們開票了,我們也付款了,現(xiàn)在對(duì)方要把款給我們退回來,我們?cè)趺慈胭~
你好,你當(dāng)時(shí)是怎么做的憑證就做同樣的憑證,只是金額寫負(fù)數(shù)就可以了。
那發(fā)票不用收回去是吧
你好,這個(gè)發(fā)票可以不用退回。