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麻煩問下就是我司已經(jīng)開票,收款,然后因?yàn)閷?duì)方違約,我們這邊把發(fā)票已經(jīng)紅沖了,我們退款要退扣除違約金后的余額退給對(duì)方,這筆賬怎么做呢?

2024-10-22 16:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-22 16:29

你好你做紅字憑證沖減之前的發(fā)票的分錄就可以了。 然后剩余的扣下來的部分計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入。

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快賬用戶6896 追問 2024-10-22 16:32

那我想問下老師,支付的款項(xiàng)對(duì)方已經(jīng)給我們開票了,我們也付款了,現(xiàn)在對(duì)方要把款給我們退回來,我們?cè)趺慈胭~

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齊紅老師 解答 2024-10-22 16:32

你好,你當(dāng)時(shí)是怎么做的憑證就做同樣的憑證,只是金額寫負(fù)數(shù)就可以了。

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快賬用戶6896 追問 2024-10-22 16:41

那發(fā)票不用收回去是吧

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齊紅老師 解答 2024-10-22 16:41

你好,這個(gè)發(fā)票可以不用退回。

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你好你做紅字憑證沖減之前的發(fā)票的分錄就可以了。 然后剩余的扣下來的部分計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入。
2024-10-22
您好 2000計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 退款開具紅字發(fā)票
2021-12-14
您好? 這個(gè)的話,專票的話,是做營(yíng)業(yè)外支出,不抵扣進(jìn)項(xiàng)
2024-08-14
你好,需要做帳,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你們需要少抵扣
2020-12-30
你好? ? 先是購買方開紅字信息表? 然后? 銷售方 開紅字發(fā)票。? ? ? ??
2021-03-29
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