核對(duì)出來(lái)知道業(yè)務(wù)了在這個(gè)月給他補(bǔ)進(jìn)去就可以
你好老師,我現(xiàn)做美術(shù)教育機(jī)構(gòu)的內(nèi)賬,是新手,可以請(qǐng)教一下做賬流程嗎?
老師我們下面有一個(gè)個(gè)體戶,每季度的個(gè)稅交了的,那個(gè)體戶的老板要給他報(bào)工資薪金所得嗎
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢,所以想這個(gè)材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個(gè)抵扣的費(fèi)用應(yīng)該按含稅價(jià)還是不含稅價(jià)??? 這個(gè)材料是自己生產(chǎn)的
你好 我想問下23年的匯算清繳還可以修改么?24年的年報(bào)已經(jīng)申報(bào)
老師:您好,咨詢您一下殘保金的人數(shù),是怎么算的。是12個(gè)月的總?cè)藬?shù),除以12個(gè)月嗎?有的人員一年只是工作了2-3個(gè)月的,殘保金該怎么算。
老師我得等過完7月份,要7月份電子稅務(wù)局里面進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 ,才能在電子稅務(wù)局里面操作出口9377元金額 退稅率=征稅率13% ,我算出來(lái) 免抵退稅額是 1219.01元,老板著急要我退稅,我回復(fù)得過完7月份看發(fā)票金額 增值稅金額 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)才能退稅,若增值稅大于0 走免抵稅也行吧?免抵稅啥時(shí)候申報(bào)怎么操作呢?如何回復(fù)老板呢?
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢,所以想這個(gè)材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個(gè)抵扣的費(fèi)用應(yīng)該按含稅價(jià)還是不含稅價(jià)???
老師,公戶轉(zhuǎn)給個(gè)人用于支付貨款,我備注寫貨款,對(duì)嗎
工地上干活的人之前沒有給他申報(bào)工資,8月初預(yù)計(jì)一次性付他2萬(wàn),我直接給他申報(bào)2萬(wàn)工資,那樣的話他要交稅嗎?每月5000是累計(jì)扣除的吧
老師好,請(qǐng)問廠房免租期內(nèi),還需要計(jì)提房租嗎?
老師他多做了4萬(wàn)進(jìn)去那我現(xiàn)在這個(gè)月要怎么辦
多做了什么業(yè)務(wù)的 分錄怎么做的
老師一筆工資10萬(wàn)支付了,然后又做了一筆支付4萬(wàn)的這里面重復(fù)了,第一次的10萬(wàn)只支付6萬(wàn)就可以了他多算
借銀行存款,貸應(yīng)付職工薪酬工資你看一下多計(jì)提了沒有。
老師他沒有計(jì)提,他直接做的支付
借銀行存款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
需要對(duì)應(yīng)沖之前的分錄嗎
是的,需要紅沖呀,多做了就得紅沖。
老師需要提現(xiàn)去年的那個(gè)帳的憑證號(hào)紅沖那個(gè)帳的資金嗎?
沖去年的借銀行存款貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)匯算清繳,需要納稅調(diào)增。
老師,我們是民間非營(yíng)利組織,那這個(gè)要怎么做呢?我不太懂。
借銀行存款貸非限定性凈資產(chǎn)。