核對(duì)出來(lái)知道業(yè)務(wù)了在這個(gè)月給他補(bǔ)進(jìn)去就可以
老師您好業(yè)主幾年以前交的預(yù)付款,現(xiàn)在業(yè)主房子貸款需要公司出具預(yù)付款存入銀行的手續(xù),上個(gè)會(huì)計(jì)啥手續(xù)都沒(méi)有了,老板讓在公司賬戶(hù)里取出現(xiàn)金然后用業(yè)主的名字存入銀行,會(huì)計(jì)分錄怎么做1、取出現(xiàn)金借:現(xiàn)金貸:銀行存款 接下來(lái)怎么做
前任會(huì)計(jì)一直都沒(méi)給做銀行賬,現(xiàn)在我接手后,和法人核對(duì)了一下往來(lái)賬,好多應(yīng)收款已經(jīng)通過(guò)銀行收到了,我要是根據(jù)法人的說(shuō)法做:借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款,這樣我賬上銀行存款和銀行實(shí)際會(huì)差很多,怎么解決
各位老師大家好,我們代賬公司接過(guò)來(lái)的賬務(wù),直接亂的一蹋糊涂,然后再在連銀行存款都余額都對(duì)不上,人家就這樣交到我的手上不管了,現(xiàn)在我該怎么調(diào)這個(gè)賬務(wù)呢,收入那些就更不用說(shuō)了
老師,剛接手一個(gè)賬,上個(gè)月有一筆預(yù)收賬款,之前會(huì)計(jì)說(shuō)不知道是什么款,就都給轉(zhuǎn)到庫(kù)存現(xiàn)金記到備用金里面了,我現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出來(lái),應(yīng)為之前已經(jīng)建立了預(yù)收賬款科目也有發(fā)生額,我得通過(guò)預(yù)收賬款科目呀,之前咨詢(xún)的老師告訴我這樣做分錄,但是我感覺(jué)不對(duì)呢 收到錢(qián)賬上的分錄 借:庫(kù)存現(xiàn)金 5000 貸:銀行存款 5000 現(xiàn)在改正 借:銀行存款5000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 5000 借:銀行存款5000 貸:預(yù)收賬款5000 這么做我怎么覺(jué)得,銀行存款對(duì)不上呢,本身紅沖回來(lái)就是原先的金額了,在借一個(gè)5000元,不多了嗎?
老師,我們子公司今年2月份股權(quán)已經(jīng)全部轉(zhuǎn)讓出去,然后系統(tǒng)賬已經(jīng)對(duì)沖結(jié)清,但當(dāng)時(shí)那邊跟總公司要的貨是這樣,現(xiàn)拿貨賣(mài)出去了再付給總公司,當(dāng)時(shí)交接的時(shí)候還有幾千塊錢(qián)的貨沒(méi)結(jié)清,對(duì)方還沒(méi)確認(rèn)要,也沒(méi)退回來(lái),然后就先放那里了。后面賣(mài)掉了,但系統(tǒng)賬已經(jīng)結(jié)清了,那現(xiàn)在這筆貨款(之前他們那邊掛應(yīng)付賬款,但已經(jīng)跟應(yīng)收賬款對(duì)沖完結(jié)清了),現(xiàn)在他們把這筆貨款付過(guò)來(lái),要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無(wú)同類(lèi)銷(xiāo)售價(jià)格,成本為13000元,成本利潤(rùn)率為10%,為何算銷(xiāo)項(xiàng)稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤(rùn)是含稅價(jià),怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(jià)(成本價(jià))直接?稅率呀?
之前財(cái)務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報(bào),這次自己學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實(shí)操,所以除了學(xué)習(xí)個(gè)稅實(shí)操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報(bào)的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢(qián)是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎。同時(shí)會(huì)不會(huì)影響退稅呢?
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢(qián)是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說(shuō)不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢(xún)本季度累計(jì)開(kāi)具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢(xún)統(tǒng)計(jì)的嗎?
老師我想問(wèn)一下,我失業(yè)一年,醫(yī)療保險(xiǎn)斷檔,然后7月找到工作,我單位給我續(xù)上了醫(yī)療,顯示8月已經(jīng)繳費(fèi),但是我9月份查我的個(gè)人醫(yī)療,應(yīng)該打入個(gè)人的那比醫(yī)療錢(qián),沒(méi)有到個(gè)人賬戶(hù),怎么回事呢,現(xiàn)在個(gè)人的醫(yī)療余額還是零
老師,公司倉(cāng)庫(kù)房租不給開(kāi)票可以對(duì)公轉(zhuǎn)賬嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,剛到一家減速器生產(chǎn)企業(yè),這家企業(yè)沒(méi)有正規(guī)的財(cái)務(wù)管理、庫(kù)房管理。請(qǐng)問(wèn)作為一名會(huì)計(jì)怎樣從生產(chǎn)流程、出入庫(kù)管理、成本核算這幾部分抓起來(lái)。以什么方法快速的捋順?
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說(shuō)中秋發(fā)200元過(guò)節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來(lái)的?
老師他多做了4萬(wàn)進(jìn)去那我現(xiàn)在這個(gè)月要怎么辦
多做了什么業(yè)務(wù)的 分錄怎么做的
老師一筆工資10萬(wàn)支付了,然后又做了一筆支付4萬(wàn)的這里面重復(fù)了,第一次的10萬(wàn)只支付6萬(wàn)就可以了他多算
借銀行存款,貸應(yīng)付職工薪酬工資你看一下多計(jì)提了沒(méi)有。
老師他沒(méi)有計(jì)提,他直接做的支付
借銀行存款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
需要對(duì)應(yīng)沖之前的分錄嗎
是的,需要紅沖呀,多做了就得紅沖。
老師需要提現(xiàn)去年的那個(gè)帳的憑證號(hào)紅沖那個(gè)帳的資金嗎?
沖去年的借銀行存款貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)匯算清繳,需要納稅調(diào)增。
老師,我們是民間非營(yíng)利組織,那這個(gè)要怎么做呢?我不太懂。
借銀行存款貸非限定性?xún)糍Y產(chǎn)。