你好,沒(méi)做之前銀行存款對(duì)上了嗎?
老師 有一個(gè)問(wèn)題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個(gè)月的銀行存款和實(shí)際都是不符沒(méi)對(duì)上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來(lái)是付貨款貸:銀行存款的 但是她做成了借方 導(dǎo)致往來(lái)也不對(duì) 和實(shí)際都不相符 另外 往來(lái)應(yīng)收應(yīng)付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來(lái) 實(shí)際應(yīng)該是沒(méi)有的 賬目特別混亂 錯(cuò)的很多 銀行存款也一直是沒(méi)對(duì)上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說(shuō)的 直接列明錯(cuò)的 調(diào)賬 調(diào)成正確的呢
老師 有一個(gè)問(wèn)題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個(gè)月的銀行存款和實(shí)際都是不符沒(méi)對(duì)上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來(lái)是付貨款貸:銀行存款的 但是她做成了借方 導(dǎo)致往來(lái)也不對(duì) 和實(shí)際都不相符 另外 往來(lái)應(yīng)收應(yīng)付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來(lái) 實(shí)際應(yīng)該是沒(méi)有的 賬目特別混亂 錯(cuò)的很多 銀行存款也一直是沒(méi)對(duì)上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說(shuō)的 直接列明錯(cuò)的 調(diào)賬 調(diào)成正確的呢
前任會(huì)計(jì)一直都沒(méi)給做銀行賬,現(xiàn)在我接手后,和法人核對(duì)了一下往來(lái)賬,好多應(yīng)收款已經(jīng)通過(guò)銀行收到了,我要是根據(jù)法人的說(shuō)法做:借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款,這樣我賬上銀行存款和銀行實(shí)際會(huì)差很多,怎么解決
前期公司采購(gòu)法人用個(gè)人賬戶墊付了錢(qián),我掛的往來(lái),借:費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)付款—法人 目前公司現(xiàn)金余額不足,這個(gè)月我準(zhǔn)備從公賬上轉(zhuǎn)賬到法人個(gè)人戶上做一筆取現(xiàn)備用這種處理可以嗎?還是直接歸還法人墊付款? 取現(xiàn)備用 借:銀行存款—個(gè)人 貸:銀行存款—公賬建行 借:庫(kù)存現(xiàn)金—備用 貸:銀行存款—個(gè)人 總覺(jué)得這個(gè)分錄有些多余是吧? 是不是直接轉(zhuǎn)賬到個(gè)人賬戶歸還前期法人墊付款這種處理最合適呢?借:其他應(yīng)付款—法人 貸:銀行存款—公賬建行 請(qǐng)老師指導(dǎo)一下怎么處理是對(duì)的
老師,剛接手一個(gè)賬,上個(gè)月有一筆預(yù)收賬款,之前會(huì)計(jì)說(shuō)不知道是什么款,就都給轉(zhuǎn)到庫(kù)存現(xiàn)金記到備用金里面了,我現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出來(lái),應(yīng)為之前已經(jīng)建立了預(yù)收賬款科目也有發(fā)生額,我得通過(guò)預(yù)收賬款科目呀,之前咨詢的老師告訴我這樣做分錄,但是我感覺(jué)不對(duì)呢 收到錢(qián)賬上的分錄 借:庫(kù)存現(xiàn)金 5000 貸:銀行存款 5000 現(xiàn)在改正 借:銀行存款5000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 5000 借:銀行存款5000 貸:預(yù)收賬款5000 這么做我怎么覺(jué)得,銀行存款對(duì)不上呢,本身紅沖回來(lái)就是原先的金額了,在借一個(gè)5000元,不多了嗎?
老師,您好。請(qǐng)教您。,7月公戶支出退款,但是之前是私戶收到的12w,怎么做賬,(以前會(huì)計(jì)做的),7月又用公戶支出了學(xué)員補(bǔ)貼,有500-2600,轉(zhuǎn)賬備注學(xué)員補(bǔ)貼,老師。這二種怎么做分錄。
沖壓件廠,業(yè)務(wù)規(guī)模不大(30人),沒(méi)有宗財(cái)務(wù)軟件,純手工帳,主演做成本核算,改要做記賬憑證嗎?之前會(huì)計(jì)只做了就流水賬
老師 請(qǐng)問(wèn)實(shí)收資本實(shí)繳數(shù)工商年報(bào)的時(shí)候忘記填了 現(xiàn)在網(wǎng)上又改不了 必須要去線下改嗎 都需要啥資料啊
盈余公積可以轉(zhuǎn)到資本公積嗎還是只能轉(zhuǎn)到實(shí)收資本
一家寵物店從寵物市場(chǎng)的小販那里買(mǎi)的貓,不能開(kāi)發(fā)票,成本票怎么取得呢
老師,住宿費(fèi)發(fā)票沒(méi)寫(xiě)數(shù)量和單價(jià),可以報(bào)銷嗎
購(gòu)買(mǎi)宿舍的床,衣柜還有食堂餐廳的酒柜,餐桌計(jì)什么科目
老師,我公司是建筑公司,然后每個(gè)月甲方都代發(fā)的工人的借支,然后這個(gè)工人是這個(gè)包工頭的人,給工人付的借支都是油我公司打給甲方,甲方付給工人,這部分我們打過(guò)去的相當(dāng)于我們借給甲方的,后面要還給我們,但現(xiàn)在這個(gè)工人離職了已經(jīng),甲方不能扣回了,所以今天甲方除了這1750都給我們打回來(lái)了往來(lái)款,包工頭說(shuō)這1750他給我們返回來(lái),是怎么處理,是1750包工頭打給我們項(xiàng)目經(jīng)理,項(xiàng)目經(jīng)理備注的時(shí)間備注,代甲方退回嗎,因?yàn)槲乙录追降耐鶃?lái)款,一下才能全部平
傭金和手續(xù)費(fèi)扣除限制標(biāo)準(zhǔn)是什么
老師,面試的公司給我發(fā)offer了,崗位是會(huì)計(jì)兼出納,并且在勞動(dòng)合同里不注明工資。這個(gè)公司能去嗎?覺(jué)得有些不靠譜
對(duì)不上啊。 法人說(shuō) 平時(shí)購(gòu)貨都是借法人的錢(qián) 法人直接把貨款付給供貨方 ,收到的款項(xiàng)從銀行就轉(zhuǎn)給法人了,由于前任會(huì)計(jì)沒(méi)做銀行賬導(dǎo)致報(bào)表顯示欠法人錢(qián),我可不可以把收到的銀行款項(xiàng),做 借:其他應(yīng)付款——法人 貸:銀行存款。 這個(gè)事不是一年兩年導(dǎo)致的,銀行回單都不好找了。
你好 是的,是可以的。
看下銀行可不可以給打回單
現(xiàn)在就是回單打也打不出來(lái)了,然后,關(guān)鍵是咱們也不知道是哪年還的款,他肯定不是一年還的,肯定是分很多次還的
你好,只有理清楚了,才可以把帳做準(zhǔn)確。
針對(duì)法人他說(shuō),就是哪些是銀行收到的款,一一筆一筆都還給法人了,用不用讓他寫(xiě)個(gè)說(shuō)明呢?這樣的話用他這個(gè)說(shuō)明,然后入賬呢。
你好,可以法人寫(xiě)個(gè)收據(jù)。
老師 這樣不會(huì)被說(shuō)成給股東分紅吧
你好,不會(huì)的,摘要寫(xiě)清楚就可以了。
那以后老板再不要發(fā)票的購(gòu)進(jìn),做賬的時(shí)候應(yīng)該注意什么呀?500元以內(nèi)是不是可以白條入賬,而且匯算清繳時(shí)不用納稅調(diào)整。超過(guò)500的白條入賬,匯算清繳是納稅調(diào)整,對(duì)嗎?
你好,是的,同學(xué)的理解是正確的。