您好,跟客戶聯(lián)系,12月紅沖這個發(fā)票,再開1%發(fā)票
老師我想問下,就是我十月份開了一張發(fā)票,但是漏了做賬了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),然后11月份的時候我做預(yù)收賬款了,但是這筆賬一直沒有做,那現(xiàn)在怎么辦?
老師,我們開票開超了,現(xiàn)在申報(bào)的時候我才發(fā)現(xiàn),怎么辦呢,申報(bào)的時候按實(shí)際開票收入交稅是不,然后怎么調(diào)賬
老師我想問一個事兒,就是那個,我們家十月份的時候兒給給那個購買方兒開過一張?jiān)鲋刀惖钠胀òl(fā)票,然后現(xiàn)在,就是他要換貨,然后換的不是同樣的品了,然后我這個發(fā)票應(yīng)該怎么辦?
你好老師,是,我這個問題就是能復(fù)雜一點(diǎn)點(diǎn),我這個票就是在221年開的時候,然后,發(fā)現(xiàn)稅率開錯了,開的是3%,我在22年九月份的時候才發(fā)現(xiàn)的,。最后給人家,把二一年的票沖紅,又給人家開的正確的13%嘛。開了13%之后,然后中間不是一般納稅人,不是22年五月份的時候留給退稅了嘛,當(dāng)時有一萬多一萬多,然后退了,退了之后,然后不符合,然后又給繳回去了。繳回去之后剛好有一筆,嗯,有有留底的嘛,人家不讓留底,最后跟專管員商量,嗯,然后人家讓開做了一筆為開具發(fā)票收入,然后我在九月份給人家補(bǔ)稅的時候。就是這不是還能抵嗎?這個未開具發(fā)票收入不是能給人家能抵稅嗎?然后我就做了一個負(fù)數(shù),但是到年底的時候,我發(fā)現(xiàn)我的收入我現(xiàn)在混算清繳嘞,我的收入給成負(fù)數(shù)了。我那負(fù)數(shù)在22年怎么做賬
請問老師開發(fā)票的時候已經(jīng)給了對方,然后現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時的稅率寫的是零,然后我們是一個點(diǎn)的稅,現(xiàn)在怎么辦呢?就是11月開的,然后我現(xiàn)在要怎么做
@董孝彬老師,追問,你看這個三季度的表這樣填可以不?第一列原值肯定五萬,第二列因?yàn)槲覀兏馁~了,截止到三季度也折舊完了,所以累計(jì)新舊也是五萬。其他不填,因?yàn)槲以嚵嗽囂钇渌臅鰜碚{(diào)增調(diào)減,但是我們不需要調(diào)了
@董孝彬老師,這個表是三季度新增的么?這個是之前觸碰到哪里而導(dǎo)致出來的么?這個怎么整?我是一個房產(chǎn)中介,沒啥專利技術(shù)啊
老師,各種紙質(zhì)的文件上,簽字,按手印,就是用那個紅色的印泥,那個印泥是起到什么作用,每個人的手指頭,指紋都不一樣嗎?
圖中圈中的應(yīng)該的實(shí)際賬面余額咋算出來的,為什么要去算
根據(jù)新《會計(jì)法》相關(guān)規(guī)定,授意、指使、強(qiáng)令會計(jì)機(jī)構(gòu)、會計(jì)人員及其他人員偽造、變造會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿,編制虛假財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告且情節(jié)嚴(yán)重的,可以并處( )的罰款。
商業(yè)企業(yè)庫存商品過期的損失,不屬于管理不善造成的非正常損失嗎?
老師,怎么這個征期出來這個表了?我以前不記得有啊,咋回事???是之前填表填錯哪里?觸碰哪里了么?
A老板剛注冊好一公司B,現(xiàn)需要購進(jìn)一批電腦,A老板名下的另外一個公司C支付的貨款,屬于C公司投入的,這樣合理嗎?有什么問題不?
老師去年是去稅務(wù)局當(dāng)場辦理交稅嗎
老師 采購材料的運(yùn)費(fèi)怎么入賬?
老師發(fā)票確定不能用是嗎
您好,是的,稅率開錯了,一定要紅沖了,免得有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)