老師,剛?cè)肼氁患医ㄖ?,主要業(yè)務(wù)是自己的資質(zhì)讓別人掛靠,之前的財(cái)務(wù)做賬太亂,因?yàn)槲易约阂矝]有從事過這個(gè)行業(yè)所以也不懂她們做的到底對(duì)不對(duì),麻煩老師解答下以下問題:1.圖一圖二是十二月坐的一個(gè)分錄,說是給沒有簽訂合同(就不簽合同)的客戶買了一個(gè)機(jī)器,九月開的發(fā)票,但是12月才收到票,然后在12月做的賬,但是8月走私戶給了3000,9月公戶轉(zhuǎn)了12000,我問為什么計(jì)入管理費(fèi)用其他,之前財(cái)務(wù)說給不簽合同的客戶買的,不能入固定資產(chǎn),而且固定資產(chǎn)也可以一次性計(jì)入費(fèi)用,入固定資產(chǎn)還要計(jì)提折舊,沒有必要,更何況所得稅這部分管理費(fèi)用的限額一直沒有超過所以就計(jì)入到管理費(fèi)用,我就是覺得這么做肯定不對(duì),但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點(diǎn)下。問題二,圖三以 她們的賬務(wù)我看進(jìn)項(xiàng)票直接就計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,不管是材料還是勞務(wù)公司的人工費(fèi)等,原料不入庫(kù),成本票來了就直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這么做我總感覺就不對(duì),但掛靠業(yè)務(wù)這部分,被掛靠方怎么做賬啊,麻煩老師解答下,謝謝
老師他是這樣的,我這個(gè)資產(chǎn)折舊呢,我是二一年的時(shí)候,我就買了一輛車,二十九萬九千一百十五塊004的,然后呢,它每年的折舊額呢,就是我的第二列的這個(gè)71000多的。嗯,那我這個(gè)按照這個(gè)表填了以后,按照我圖發(fā)你了以后,它就老是提示我有問題。嗯,因?yàn)槲沂且越K為始來填的,因?yàn)槲易罱K的納稅調(diào)整額,就是因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)一次性扣除了嘛,那我今年肯定是要調(diào)增,我從我的。賬載金額里面我有71000多的,就說每個(gè)月的折舊71000多,我今年肯定是要調(diào)整我的利潤(rùn)部分嘛,那我第九行肯定就是這個(gè)七幺零三九點(diǎn)八八的。那我的第二行呢,他說我是本年折舊,那我本年折舊呢,的確也是折了七幺零三九點(diǎn)八八,那我在想它第九行是第二行減去第五行,那我第五行肯定得填零呀,對(duì)不對(duì)。但是呢,我一直通不過,好像第五行不能填零。
老師好我2021年的匯算清繳年報(bào)表是根據(jù)審計(jì)的報(bào)表填制的審計(jì)根據(jù)他們的制度調(diào)整了我的壞賬準(zhǔn)備五年以上賬齡全額計(jì)提也就是補(bǔ)提了一些我匯算清繳的時(shí)候把補(bǔ)提的壞賬加到了資產(chǎn)減值損失同時(shí)調(diào)增了應(yīng)納稅所得額也是雖然調(diào)整了但是并沒有影響本年利潤(rùn)總額賬沒有重做這樣的操作導(dǎo)致2021年四季度報(bào)表和年報(bào)表數(shù)據(jù)不同也和我的帳套有不同請(qǐng)問我該怎么辦需要去稅局改數(shù)字嗎我今年填2022年匯算清繳時(shí)才反應(yīng)過來這個(gè)問題
老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫(yī)療行業(yè),免增值稅,規(guī)模比較小。有兩個(gè)問題需要請(qǐng)教您 第一個(gè):因我接手前面的會(huì)計(jì)賬務(wù)不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬的借方余額沒有轉(zhuǎn)出,我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買的資產(chǎn)和裝修款沒有開發(fā)票的原因所以一直掛著賬,我想寫個(gè)情況說明把他轉(zhuǎn)出相應(yīng)的科目,后續(xù)匯算清繳時(shí)再做調(diào)增處理,不知是否可行,或者有無相關(guān)的政策文件能做為支撐 第二個(gè):清查時(shí)發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的科目中有幾家供應(yīng)商已經(jīng)停止合作2年了,但是賬上還有欠著對(duì)方的錢掛著賬(實(shí)際上其實(shí)已經(jīng)付清對(duì)方的款了),我也想寫個(gè)說明由領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規(guī),請(qǐng)問老師有其他辦法嗎?
老師:您好!我們公司是小規(guī)模納稅人,設(shè)計(jì)行業(yè)。去年有三筆設(shè)計(jì)費(fèi)用合計(jì)23萬因?yàn)榧追讲婚_具發(fā)票,所以申報(bào)了未開票收入。今年1月份這三筆設(shè)計(jì)費(fèi)用甲方又要求我們把發(fā)票開了。這個(gè)季度沒有開具其他發(fā)票,只開具了這筆之前已經(jīng)申報(bào)過未開票收入的23萬的發(fā)票。第一季度增值稅申報(bào)時(shí),增值稅申報(bào)表我填寫了0,到稅務(wù)大廳申報(bào)后,稅務(wù)人員說比對(duì)不通過,強(qiáng)制申報(bào)后電子發(fā)票賦額為0,無法開具發(fā)票。現(xiàn)在我準(zhǔn)備之前的申報(bào)表,準(zhǔn)備聯(lián)系稅務(wù)處理申報(bào)比對(duì)不通過的問題,發(fā)現(xiàn)去年申報(bào)的未開票收入當(dāng)時(shí)估計(jì)是沒有四舍五入的原因,申報(bào)的金額比實(shí)際開具發(fā)票的票面金額少了1分錢,現(xiàn)在該如何處理?
商業(yè)企業(yè)庫(kù)存商品過期的損失,不屬于管理不善造成的非正常損失嗎?
老師,怎么這個(gè)征期出來這個(gè)表了?我以前不記得有啊,咋回事啊?是之前填表填錯(cuò)哪里?觸碰哪里了么?
A老板剛注冊(cè)好一公司B,現(xiàn)需要購(gòu)進(jìn)一批電腦,A老板名下的另外一個(gè)公司C支付的貨款,屬于C公司投入的,這樣合理嗎?有什么問題不?
老師去年是去稅務(wù)局當(dāng)場(chǎng)辦理交稅嗎
老師 采購(gòu)材料的運(yùn)費(fèi)怎么入賬?
老師,商貿(mào)企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍有外墻保溫材料銷售及安裝,那么可以開建筑服務(wù)類發(fā)票嗎
第三季度的企業(yè)所得稅事項(xiàng)1,是填第三季度累計(jì)數(shù),還是填1至3季度的累計(jì)數(shù)?
請(qǐng)問老師,小規(guī)模的企業(yè)所得稅這月有變動(dòng),營(yíng)業(yè)外收入,要求跟增值稅表的第18行和19行累計(jì)數(shù)之和一致,之前我沒有把減免的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,補(bǔ)了個(gè)憑證,借記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸記營(yíng)業(yè)外收入后一致了,但是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅余額不對(duì)了,怎么調(diào)整啊
為員工購(gòu)買的安全意外險(xiǎn)放入什么科目里面
小規(guī)模每個(gè)月的開票額度有多少