你好,沒問題,可以這么做賬的

老師,我們是小規(guī)模納稅人,銷售貨物時,先貨后款不在同一季度內(nèi)。做賬時,應(yīng)該是在確認(rèn)收入時做應(yīng)交增值稅的分錄還是在收到客戶貨款時做應(yīng)交增值稅的分錄?
老板有兩個公司一個一般納稅人一個小規(guī)模,在一起辦公,因為一般納稅人的費(fèi)用票夠多的了,小規(guī)模的注冊地也是一般納稅人的經(jīng)營地,付房租時,因為小規(guī)模賬戶沒錢,所以是一般納稅人墊付的,一般納稅人掛了其他應(yīng)收款,發(fā)票開給了一般納稅人,但一般納稅人未確認(rèn)收入。當(dāng)小規(guī)模歸還這筆代墊的房租款給一般納稅人時,小規(guī)模能確認(rèn)費(fèi)用嗎
老師您好我想問一下電子稅務(wù)局一般納稅人申報增值稅,會有一列是未開票收入,比如我有一家客戶給我們公司公戶付款了,款項到賬了,但是客戶不要發(fā)票,這種屬于未開票收入嗎?不是款項到賬就是確認(rèn)收入,什么時候才應(yīng)該確認(rèn)收入呢
老師好!想咨詢一個問題,我這邊是一個沙場,對方公司給我們打了預(yù)付款后有的還開了發(fā)票,但是砂石料沒有全部拉走,我現(xiàn)在這個收入不知道咋確認(rèn)?我們是小規(guī)模納稅人,有的老師說收到貨款開了發(fā)票后直接做預(yù)收賬款,貨物拉走時再確認(rèn)收入,那我現(xiàn)在這增值稅咋弄?
老師,請問下公司先前是小規(guī)模納稅人,但在代收租金時,因為未與被代收方簽訂轉(zhuǎn)租協(xié)議,我方暫時計入其他應(yīng)付款,并按小規(guī)模納稅5%計提相應(yīng)稅費(fèi)。后來公司在10月由小規(guī)模變更為一般納稅人后,針對這塊業(yè)務(wù)是就該將先前計提的稅費(fèi)進(jìn)行沖回,待確認(rèn)收入時再按9%計提稅費(fèi)?還是不用沖回應(yīng)按5%的稅費(fèi)進(jìn)行財務(wù)處理呢?
自己公司開具的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以全額抵扣嗎,具體條文
小規(guī)模納稅人如何計算企業(yè)所得稅,有什么優(yōu)惠政策
請問營業(yè)執(zhí)照綁定抖店,是不是所有的收入沒開票都會同步到稅局?
郭老師,小規(guī)模公司綁定網(wǎng)站,開票收入季度小于30萬,實際收入多于30萬,按開票算收入可以嗎
我們是水樂園的,開業(yè)進(jìn)了一批售賣庫存商品,現(xiàn)在要把這一塊分包出去,得把這一批庫存商品處理,1我們打包整體賣出去,開發(fā)票給他,他把錢轉(zhuǎn)進(jìn)來,又接近20多萬的貨,估計對方不愿意一次性都這么多少!2我們簽合同的時候,附加條件讓他代賣我們的庫存商品,他已分成的模式把進(jìn)價反還給我們公司,我們已收到的錢,做收入報稅,平庫存,老師給個聯(lián)系,
老師好!小規(guī)模老板收到短信說10月份未完成社保費(fèi)申報繳納?她這個公司都沒開通社保戶呢?
老師 虛開增值稅專用發(fā)票的金額在1萬一下 這里的金額1萬元是指 專用發(fā)票上的哪個金額(不含稅金額 稅額 價稅合計)
請問一下老師,報今年第三季度的報表時,要填已計入成本費(fèi)用的職工薪酬包不包括五險一金里的單位部分的?。恐x謝
老師,請問結(jié)構(gòu)性存款的詢證函怎么填,謝謝
明天還能更正個稅申報和增值稅申報嗎