這個(gè)需要開發(fā)票嗎?你之前是不是沒有開發(fā)票就做了應(yīng)交稅費(fèi)?

老師 我們是招商物業(yè)公司,由于公司開辦前期所有的收入和支出都是另一公司代收代付的?,F(xiàn)在我們要把前期的代收的物管費(fèi)及租金收入收回來,把對方公司代付的增值稅、附加稅和企業(yè)所得稅支付給對方。月末,我把這些物管費(fèi)及租金確認(rèn)為其他業(yè)務(wù)收入,然后把稅費(fèi)沖銷計(jì)提的稅金,但是申報(bào)的時(shí)候,申報(bào)表是反映不出來我已經(jīng)支付了代付的稅金,是不是會重復(fù)納稅?(對方公司是一般納稅人,我們是小規(guī)模納稅人)
老師,你好, 我們是招商物業(yè)公司,由于公司開辦前期所有的收入和支出都是另一公司代收代付的?,F(xiàn)在我們要把前期的代收的物管費(fèi)及租金收入收回來,把對方公司代付的增值稅、附加稅和企業(yè)所得稅支付給對方。月末,我把這些物管費(fèi)及租金確認(rèn)為其他業(yè)務(wù)收入,然后把稅費(fèi)沖銷計(jì)提的稅金,但是申報(bào)的時(shí)候,申報(bào)表是反映不出來我已經(jīng)支付了代付的稅金,是不是會重復(fù)納稅?(對方公司是一般納稅人,我們是小規(guī)模納稅人)
你好,我公司是做體育行業(yè)的,小規(guī)模企業(yè),屬于服務(wù)行業(yè) 情況是這樣的:顧客辦理會員卡充值1000元贈送100元 并開具普票,先從第三方軟件付款,然后在到達(dá)對公賬戶。充值時(shí)分錄:借 銀行存款990 財(cái)務(wù)費(fèi)用10 銷售費(fèi)用100 貸 預(yù)收賬款(卡號?姓名)1100 消費(fèi)時(shí):借:預(yù)收賬款300 貸:主營業(yè)務(wù)收入300 問題一:會計(jì)分錄這樣做對么? 問題二:贈送的100元在消費(fèi)時(shí)是否也計(jì)入收入? 問題三:消費(fèi)時(shí)貸計(jì)的應(yīng)交稅費(fèi)按照收入來計(jì)算稅費(fèi)么?因?yàn)橹暗臅?jì)賬很亂,開的發(fā)票也對不上,不知道是誰開的發(fā)票。在計(jì)提增值稅的時(shí)候還有其他方法么?
好的,第二個(gè)問題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請轉(zhuǎn)為一般納稅人,10月收入就沒有給客戶開具發(fā)票,因?yàn)槲沂?0月底申請的轉(zhuǎn)為一般納稅人,我們稅務(wù)局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報(bào),12月才能正常按照一般人申報(bào)11月,但是我申報(bào)10月的時(shí)候忘記了這些10月收到的費(fèi)用,又是0申報(bào)的,11月成為一般人之后10月的收入按照一般人補(bǔ)開了發(fā)票,那老師10月我還用做一筆無錢收入嗎,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,在11月把無票收入沖紅做一筆借方主營業(yè)務(wù)收入,貸方預(yù)收賬款,然后再按照11月開的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)收入,借方應(yīng)收賬款,貸方主營業(yè)務(wù)收入是上面那樣,還是我10月直接不結(jié)轉(zhuǎn)收入,11月直接按照開票金額結(jié)轉(zhuǎn)呢還有一個(gè)問題就是因?yàn)?1月要成為一般人的話,先要在11月中旬按照小規(guī)模把10月的增值稅報(bào)了,但是我10月屬于有收入11月按照一般人開的發(fā)票,所以當(dāng)時(shí)我10月的增值稅就0申報(bào)了,這個(gè)10月增值稅還用更正申報(bào)嗎,我每個(gè)月都按照進(jìn)賬收入在用友上做賬了
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說10萬元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒開具,而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬元無法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
之前的會計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?


沒有開發(fā)票,也計(jì)提了相應(yīng)的稅費(fèi)
有很少一部分需要開票的又全部計(jì)入了收入,并申報(bào)了增值稅的
你好,這個(gè)以后還開發(fā)票嗎?不開的話不用動的。
是按照之前的已經(jīng)交了的稅款去寫。
以后不用開發(fā)票,但需要將該往來款轉(zhuǎn)入公司的代管資產(chǎn)租金收入即其他業(yè)務(wù)收入-租賃收入中,待轉(zhuǎn)為一般納稅確認(rèn)收入時(shí),先前計(jì)提的稅費(fèi)額度就計(jì)提得不夠了,我是不是現(xiàn)在直接將先前計(jì)提的5%稅費(fèi)沖回到其他應(yīng)付款中呢?等以后與被代管方結(jié)算時(shí)再重新確認(rèn)收入并計(jì)提相應(yīng)稅費(fèi)?
可以的,可以這么做的。但是,你提前收了錢,正常的應(yīng)該需要交增值稅。然后,你的所得稅收入按月確認(rèn)。
所得稅收入不都是按季度確認(rèn)的么?還有預(yù)收賬款中也會出現(xiàn)稅會差異的問題。譬如提前收取了5年的租金,并按小規(guī)模開具的發(fā)票。但賬務(wù)上只確認(rèn)了一年的收入,后面的收入在以后年度確認(rèn),這樣也會出現(xiàn)申報(bào)收入與財(cái)務(wù)報(bào)表中的收入不一致的情況
那你為什么做了其他應(yīng)付款?借銀行存款,貸其他應(yīng)付款應(yīng)交稅費(fèi)?你做的不是這個(gè)嗎?這樣的話,你的增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不也不一致嗎?
當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人,一季度 申報(bào)一次,并且申報(bào)時(shí)一直按的發(fā)票系統(tǒng)自動出來的數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào)滴。放在其他應(yīng)付款這個(gè)是尚未與被代管方簽訂代管協(xié)議 或轉(zhuǎn)租協(xié)議 ,未確定成本 ,所以無法確認(rèn)收入。但想到以后結(jié)算時(shí)是按不含稅金額進(jìn)行結(jié)算,所以就把稅金計(jì)提出來了。借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅費(fèi)。確實(shí)導(dǎo)致稅會差異,所以才想著是不是需要現(xiàn)在把先前計(jì)提的稅費(fèi)沖回去?
兩種做法要么不一致,按照你賬上的來做。還有一種方法,稅費(fèi)不能充,提前做收入。
第三季度的賬已經(jīng)申報(bào)了呀,集團(tuán)也做了合并不能改賬了。就是打算10月份做收入,出現(xiàn)了稅率不一致的情況,所以才請教老師針對這種稅會差異來進(jìn)行答疑解惑為謝
我的建議是,小規(guī)模期間已經(jīng)交了稅款,然后你按月確認(rèn)收入就行。轉(zhuǎn)了一般納稅人也不要動,之前的增值稅賬上就是按月做收入。
但是轉(zhuǎn)成一般納稅人后,就會出現(xiàn)賬上面的收入大于申報(bào)稅款的收入且稅率不一致
你在小規(guī)模的時(shí)候也是增值稅的銷售額大于所得稅的銷售額 不是嗎
并且應(yīng)在第三季度轉(zhuǎn)收入時(shí)還忘了將預(yù)收賬款進(jìn)行攤銷了,準(zhǔn)備在當(dāng)年一并攤銷
你好,你現(xiàn)在的問題是什么?我的建議是之前一般納稅人已經(jīng)刪過了,你就不要先過來,然后以后你按月確認(rèn)收貨。
之前轉(zhuǎn)一般納稅人的時(shí)候就應(yīng)該考慮上這個(gè)問題 現(xiàn)在都已經(jīng)轉(zhuǎn)了
小規(guī)模那邊的增值稅還能修改
就是集團(tuán)這邊叫我們轉(zhuǎn)我就直接轉(zhuǎn)了,原本也是計(jì)劃把稅和賬上這塊弄平了再轉(zhuǎn)的,加上業(yè)務(wù)上對方要開具9%的專票,哎!現(xiàn)在的問題是增值稅收入大于所得稅收入該怎么辦?
反結(jié)賬修改9月份,然后提前做收入。
這種情況目前無法操作:原因一是集團(tuán)已做合并不能退回改賬;原因二提前做收入沒有合同作為依據(jù),無法確認(rèn)收入。況且確認(rèn)了收入又沒有對應(yīng)的成本,無成本。導(dǎo)致所得稅偏 高。
成本沒有關(guān)系,可以暫估 實(shí)在修改不了繼續(xù)這樣就可以了 按月做收入
以后稅務(wù)局找起來再解釋吧