應該是在確認收入時做應交增值稅的分錄
老師,我們是小規(guī)模納稅人,銷售貨物時,先貨后款不在同一季度內(nèi)。做賬時,應該是在確認收入時做應交增值稅的分錄還是在收到客戶貨款時做應交增值稅的分錄?
請問老師 小規(guī)模納稅人季度銷售收入30萬以下的會計分錄這樣做對不對,這兩筆分錄分開做還是做在一個月? 確認收入時: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 然后再做: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入
老師,您好。我們是非營利組織小規(guī)模納稅人,第四季度的應交增值稅稅金,因為季度銷售額不超45萬,原先開普票時的分錄,借 應收賬款 貸 提供服務收入 應交稅金—應交增值稅,這個應交稅金—應交增值稅應該轉到哪里?分錄怎么寫?
老師您好,請問一下,我們是小規(guī)模納稅人,收到貨款開普通發(fā)票,分錄是不是: 借:應收賬款 貸:應交稅費應交增值稅 主營業(yè)務收入 最后這個應交增值稅因為季度減免,填報表時列明
老師您好,公司預售房時分錄是借銀行存款,貨預收賬款,現(xiàn)在確認收入是不是借預收賬款貨主營業(yè)務收入,應交稅費一一應交增值稅(銷項稅額)
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準證延期,可以在政務網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計確認的進項稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費用有哪些
我公司一家股東要轉讓部分股份給另一家股東,轉股之前要對公司未分配利潤進行分紅,具體分紅比例如何確定
甲公司的注冊會計師在對其2018年度財務報表進行審計時,對以下交易或事項的會計處理提出質疑: (1)因國家歸A產(chǎn)品實施限價政策,甲公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品市場售價為15萬元/件,根據(jù)國家相關政策,從2018年1月1日起,甲公司每銷售1件A產(chǎn)品,當?shù)卣块T將給予補助10萬元。2018年度,甲公司共銷售A產(chǎn)品1120件,收到政府給予的補助13600萬元。A產(chǎn)品的成本為21萬元/件。 稅法規(guī)定,企業(yè)自國家取得的資金除作為出資外,應計入取得當期應納稅所得額計算繳納企業(yè)所得稅,甲公司將上述政府給予的補助計入2018年度應納稅所得額。計算并繳納企業(yè)所得稅。 對于上述交易或事項,甲公司正確分錄是什么?
制造行業(yè),退回往期原材料,憑證怎么做是借生產(chǎn)材料,貸原材料嗎,如果是那么生產(chǎn)成本又結轉什么科目?
老師,這個存貨增加占用資金的應計利息為什么是*60不是*100呢,單價是100不是嗎
工時分配都是怎么分配啊
你的貨物是不是指的發(fā)出貨物啦?發(fā)出貨物就要確定銷售收入啦,就要做增值稅的。
好的,謝謝老師
好的,我先回復別的學員了