您好,這個(gè)的話是需要重主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的,要

用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不可抵扣需要轉(zhuǎn)出 我做賬時(shí)是購進(jìn)時(shí)就做 借:庫存商品 借:進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 借:庫存商品 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 還是購進(jìn)時(shí)先不轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候再 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這兩種都可以嗎?
我們公司是一般納稅人企業(yè),上半年5月份公司來了一張夠車險(xiǎn)的進(jìn)項(xiàng)票,這張進(jìn)項(xiàng)票來了當(dāng)月就抵扣了。當(dāng)月做賬分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)貸:應(yīng)付賬款現(xiàn)在發(fā)票要退回去,并在11月已經(jīng)開了紅字信息表給對(duì)方。不是涉及到已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出重新交稅嗎?11月這張開了紅字信息表的發(fā)票入賬分錄如下對(duì)嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)負(fù)數(shù)貸:應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
老師好!11月的專票申報(bào)抵扣了,12月退回發(fā)票時(shí)的分錄怎么做?收到發(fā)票時(shí)的分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額 1 貸:應(yīng)付賬款 3 退回時(shí): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -2 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 -1 貸:應(yīng)付賬款 -3
請(qǐng)問老師,我們買了一批貨物,已經(jīng)抵扣了發(fā)票,現(xiàn)在要退回這批貨物,請(qǐng)問分錄是不是:借庫存商品,-100,借應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng))-13,貸應(yīng)付帳款-113 然后借應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng))13,貸應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)13
老師,我們采購的貨物因?yàn)橥硕悤r(shí)名稱不符所以退回重開,已跨年,入賬時(shí)我們的會(huì)計(jì)分錄是: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)—出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅 請(qǐng)問,現(xiàn)在退回我的會(huì)計(jì)分錄要怎么做?
老師好,我公司外購一批空氣能給農(nóng)村銷售安裝,另外多采購了10幾臺(tái)作為給該項(xiàng)目額外的安裝,請(qǐng)問這種情況是否可以計(jì)入銷售費(fèi)用?
老師,物業(yè)公司需要繳納房產(chǎn)稅嗎?
請(qǐng)教一下,農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)扣除,能不能在勾選此張發(fā)票的當(dāng)月同時(shí)進(jìn)行1%扣除
我想問一下,那個(gè)裝訂的憑證,因?yàn)槲覀兌际蔷€上審核付款信息的,裝訂的時(shí)候沒有付款的簽字憑證這樣裝訂可以嗎
請(qǐng)問老師,第三季度的企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候,“實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬”包含1月發(fā)放的24年12的工資嗎?
老師,報(bào)稅1-9月份社??此鶎倨谌掌趩?/p>
老師你好,征地款計(jì)入什么科目?急急
老師,單獨(dú)發(fā)放一個(gè)人的工資3113.13怎么寫分錄?
投資虧損的金額放在現(xiàn)金流量表哪個(gè)位置?
老師,企業(yè)減資后,其中有個(gè)股東的實(shí)繳金額超了,超出的部分不做資本公積的話怎么處理?


怎么做賬?
就是? 借? 庫存商品? 貸 以前年度損益調(diào)整? 這個(gè)