同學(xué)您好,對發(fā)票紅沖的時(shí)候,就會(huì)沖減進(jìn)項(xiàng)了哦,不需要再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出哦。
老師你好!外貿(mào)企業(yè),請問在7月收到貨品進(jìn)項(xiàng)專票做:借庫存商品-出口100,借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)13,貸銀行存款113。 八月勾選認(rèn)證退稅進(jìn)項(xiàng)票。做第一步借應(yīng)交稅費(fèi)-出口進(jìn)項(xiàng)13,貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)13。第二步借應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅13,貸應(yīng)交稅費(fèi)-出口進(jìn)項(xiàng)13。 請問老師這個(gè)對了嗎
假如我公司買了一批禮品作為職工福利派發(fā)給員工,并取得了增值稅專用發(fā)票。假設(shè)貨物價(jià)款100元,進(jìn)項(xiàng)稅13元。價(jià)稅合計(jì)113元。 我是不是可以這樣做賬 借:管理費(fèi)用 113 貸:應(yīng)付職工薪酬 113 借:應(yīng)付職工薪酬 113 貸: 銀行存款 113 或者 借:管理費(fèi)用100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅13 貸:銀行存款 113 然后再 借: 管理費(fèi)用 13 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13 這兩種做法對嗎?
老師好,請問以下兩種采購的賬務(wù)處理方法是對的嗎? 應(yīng)該怎么處理?謝謝 情況一: 采購時(shí): 借: 庫存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 月末認(rèn)證后結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 發(fā)生采購?fù)素洠?借:應(yīng)付賬款 113 貸 :庫存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13 情況二:月末不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 采購時(shí): 借: 庫存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 發(fā)生采購?fù)素洠?借:庫存商品 -100 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅-13 貸 :應(yīng)付賬款 -113 收到紅字發(fā)票后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13
關(guān)于進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理問題 一,8月入庫,并勾選抵扣, 借庫存商品100 借應(yīng)交稅費(fèi)內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)13 貸應(yīng)付賬款113 借成本100 貸庫存商品100 二,10月沖紅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)票 借庫存商品-100 借應(yīng)交稅費(fèi)內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)-13 貸應(yīng)付賬款-113 借成本-100 貸庫存商品-100 三,10月本期進(jìn)項(xiàng)抵扣80,月底結(jié)轉(zhuǎn) 借銷項(xiàng)120 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13 貸內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)93(80+13) 貸未交增值稅40 這樣造成進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目借方13元,該如何處理平
進(jìn)項(xiàng)稅抵扣和銷項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢?比如現(xiàn)在購進(jìn)一批貨物100稅額是13然后分錄:借原材料 100 進(jìn)項(xiàng)稅額(未認(rèn)證)13 貸:銀行存款113,發(fā)票抵扣時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額(未認(rèn)證)13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額(已認(rèn)證)13,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅額 60 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額(已認(rèn)證)13 應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅 47 這樣對嗎
老師計(jì)劃成本的差異率是每次都需要生新計(jì)數(shù)嗎,還是只計(jì)算一次就可以
老師你好我們每個(gè)月15號之前申報(bào)工資薪金,比如6月15申報(bào)5月工資薪金,然后在6月30日之前發(fā)放5月工資,這屬于當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放,還是?謝謝
公司有播種機(jī)25臺(tái),購買了36套播種輪,公司也承包土地了3萬畝,但是主要對外出租,自營地只有5000畝,播種機(jī)對應(yīng)不了收入,播種輪折舊費(fèi)計(jì)入到管理費(fèi)用\\折舊費(fèi)呢?
老師,小張已經(jīng)完成A公司的實(shí)繳實(shí)收資本43萬,小張退股轉(zhuǎn)讓給小陳,小陳未實(shí)繳出資額,A賬務(wù)處理需要怎么做
老師,現(xiàn)在要算內(nèi)部收益率,請問這個(gè)內(nèi)部收益率怎么簡單測算呢
老師,A已經(jīng)完成實(shí)繳實(shí)收資本,A退股轉(zhuǎn)讓給B,B未實(shí)繳出資額,賬務(wù)處理需要怎么做
無償劃撥土地要轉(zhuǎn)讓給企業(yè),需縣以上政府批準(zhǔn)+受 讓方補(bǔ)交出讓金。這里受讓方是學(xué)校? 還是第二次 的買方企業(yè)?
1月份工資,2月28號發(fā),個(gè)稅3月15日報(bào)1月份工資可以嗎,所屬月份顯示2月份,實(shí)際是1月份的工資
老師上午好,老師,我想問一下,我昨天公司新增員一個(gè)人交五險(xiǎn),然后醫(yī)療險(xiǎn)之前單位沒有人交過,他這個(gè)是新開戶,然后昨天給他交的,然后定的是基數(shù)是4000,醫(yī)療險(xiǎn)的時(shí)候其實(shí)他工資就發(fā)3500,然后單位社保費(fèi)繳費(fèi)工資月度申報(bào)寫成4000了,把那個(gè)交費(fèi)工資當(dāng)那個(gè)基數(shù)寫了,這種情況下該怎么辦呢?錢已經(jīng)稅務(wù)系統(tǒng)扣完了
購入的電子設(shè)備,會(huì)議平板一體機(jī)原值4600多元需要計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?對應(yīng)折舊年限是多少年?