選擇的退稅勾選的嗎

老師:出口企業(yè)購入了商品。借:庫存商品10000 應交稅費-進1300 貸:銀存11300.全部外銷后做賬是:借:應收賬款12000 貸主營收12000 結轉成本:借主營成10000 貸庫存商品10000 計提出口退稅 借其他應收款-出口退稅1300 貸應交稅金-出口退稅(進項)1300,是這么做分錄不?
老師,你好,我們公司是外貿(mào)企業(yè),采購時,借:存貨 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 銷售時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 結轉成本時 借:主營業(yè)務成本 貸:存貨 計算出口退稅 借:其他應收款-出口退稅 貸:應交稅費-增值稅(出口退稅) 收到退稅款 借:銀行存款 貸:其他應收款-出口退稅 這樣的分錄正確嗎?
我司出口一批貨物,屬于不退稅的范圍,賬務處理:采購時 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項) 出口時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 結轉成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 因免稅,進項稅費轉出,借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出)
請問 出口貨物。我們公司購用于出口的商品,開的專票。會計分錄是 借 庫存商品 應交稅費- 進項稅額 貸:應付賬款。這部分的進項稅額可以申請退稅。但是會計賬上怎么平進項稅額
請問,外貿(mào)企業(yè),出口貨物,對應購進做如下分錄,是否正確? 購進時:借:庫存商品-A 100 應交稅費-應交增值稅-出口退稅 13 貸:應付賬款 113 計提退稅:借:其他應收款-出口退稅 13 貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅 13 實際收到退稅款:借:銀行存款13 貸:其他應收款-出口退稅 13 請問,以上分錄處理,是否正確?
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請問營業(yè)執(zhí)照綁定抖店,是不是所有的收入沒開票都會同步到稅局?
是的,現(xiàn)在勾選回退了,對方也重新開了票,我們重新入賬處理了
借應付賬款、貸庫存商品、應交稅費進項 做這個就可以的。
已經(jīng)跨年了,不需要重新調整成本嗎?還有退稅這塊也不用重新做賬嗎?
你好,重新開的和你開負數(shù)的不一樣嗎?一樣的話,這個不用重新結轉成本。
一樣的發(fā)票,那重新開的票我不用結轉增值稅嗎?
好增值稅的不用結轉的。
好的,只要把當時入賬的這張憑證紅沖重新入賬就可以了是嗎
對的是的,是這么做的