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請(qǐng)問,外貿(mào)企業(yè),出口貨物,對(duì)應(yīng)購進(jìn)做如下分錄,是否正確? 購進(jìn)時(shí):借:庫存商品-A 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 計(jì)提退稅:借:其他應(yīng)收款-出口退稅 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 13 實(shí)際收到退稅款:借:銀行存款13 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅 13 請(qǐng)問,以上分錄處理,是否正確?

2023-05-09 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-09 09:34

采購時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目

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快賬用戶3678 追問 2023-05-09 09:38

其他分錄可以,只要改正這筆即可 是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-09 09:39

是的,你這個(gè)是出口退稅率是13%的情況,才是上述的分錄。

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采購時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目
2023-05-09
你好,對(duì)的是的是這么做。
2022-05-13
1.收到退稅款時(shí)的分錄: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - 出口退稅款 1.申報(bào)退稅時(shí)的分錄: 借:其他應(yīng)收款 - 出口退稅款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(出口退稅) 1.拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)的分錄: 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(出口退稅) 貸:應(yīng)付賬款
2023-12-14
是對(duì)的,這個(gè)是對(duì)的,是
2020-12-07
同學(xué)你好 應(yīng)明確應(yīng)交稅費(fèi)的貸方余額出現(xiàn)的原因。如果存在應(yīng)交增值稅的貸方余額,那么就需要查明原因后進(jìn)行調(diào)整
2023-08-08
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