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老師:出口企業(yè)購(gòu)入了商品。借:庫(kù)存商品10000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)1300 貸:銀存11300.全部外銷后做賬是:借:應(yīng)收賬款12000 貸主營(yíng)收12000 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營(yíng)成10000 貸庫(kù)存商品10000 計(jì)提出口退稅 借其他應(yīng)收款-出口退稅1300 貸應(yīng)交稅金-出口退稅(進(jìn)項(xiàng))1300,是這么做分錄不?

2020-11-24 10:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-24 10:27

你好 退稅率和進(jìn)項(xiàng)一樣的可以

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快賬用戶2753 追問(wèn) 2020-11-24 10:31

這樣做分錄就可以了吧

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齊紅老師 解答 2020-11-24 10:33

你好 是的可以這么做的

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你好 退稅率和進(jìn)項(xiàng)一樣的可以
2020-11-24
你好,當(dāng)時(shí)出口的時(shí)候這個(gè)增值稅你選擇的是退稅勾選嗎?
2021-08-13
1.收到退稅款時(shí)的分錄: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - 出口退稅款 1.申報(bào)退稅時(shí)的分錄: 借:其他應(yīng)收款 - 出口退稅款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(出口退稅) 1.拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)的分錄: 借:庫(kù)存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(出口退稅) 貸:應(yīng)付賬款
2023-12-14
是對(duì)的,這個(gè)是對(duì)的,是
2020-12-07
同學(xué)你好 應(yīng)明確應(yīng)交稅費(fèi)的貸方余額出現(xiàn)的原因。如果存在應(yīng)交增值稅的貸方余額,那么就需要查明原因后進(jìn)行調(diào)整
2023-08-08
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