個體戶應(yīng)納稅所得額的成本費(fèi)用填報要遵循真實、合理原則,小額零星業(yè)務(wù)符合條件的無票支出(單次不超過 500 元)可憑收款憑證和內(nèi)部憑證扣除,大額無票支出一般不能隨意扣除。
請問老師一般納稅人有限合伙的賬務(wù)處理,核定征收,支付經(jīng)營所得是計入其他應(yīng)付款嗎?我們的費(fèi)用提供不了,那在做賬的時候怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師好,查賬征收的個體戶,每月有3-10萬的收入開發(fā)票,但是沒有成本票,這種賬怎么給他記? 個人經(jīng)營所得稅根據(jù)利潤繳納,沒有成本,是不是個人經(jīng)營所得稅就是根據(jù)收入的金額來報? 不同稅局回復(fù)不同,有的稅局說,個人所得稅系統(tǒng)上,個人經(jīng)營所得稅根據(jù)收入減去自己申報的成本,得出來的數(shù)再計算應(yīng)交個人經(jīng)營所得稅,自己申報的數(shù)稅局不查,即便不查,也不能和賬不一樣吧? 有的稅局回復(fù),要和小規(guī)模納稅人一樣,根據(jù)成本票來做賬報稅的。
老師,請問一下小規(guī)模給別人開專票就是3% ,小規(guī)模收專票就是對方稅率13%吧,正常業(yè)務(wù)小規(guī)模不應(yīng)該收專票因為不能抵扣,收了專票用加稅合計數(shù)做成本,費(fèi)用嘛??一般納稅人收普票3% ,那對于一般納稅人的話做成本 費(fèi)用,還是怎么做??
老師,請問一下,收到稅務(wù)局提醒: 你(單位)填報的企業(yè)所得稅申報表數(shù)據(jù)存在以下疑點(diǎn):2021年度存在企業(yè)列支的成本費(fèi)用大于根據(jù)發(fā)票、工資,折舊等項目推算的可扣除成本費(fèi)用總額。怎么辦,會不會是因為做了一個無票收入,相對應(yīng)的無票收入也有成本引起的?
老師,您好,填報一季度企業(yè)所得稅,一季度只發(fā)生了營業(yè)外收入和管理費(fèi)用,請問企業(yè)所得稅季報申報數(shù)據(jù)填的是上年最后四季度的么?營業(yè)收入,成本和利潤總額都填0可以不?資產(chǎn)總額該怎么填
老師您好,個體戶房屋租賃報經(jīng)營所得還是財產(chǎn)租賃所得
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進(jìn)項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點(diǎn)并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
那像物流經(jīng)營的,一筆超過1萬的支付別人的運(yùn)費(fèi),沒有票的話個體戶換不能填報扣除嗎
個體戶的成本費(fèi)用怎么收集算合理,在真實的情況下
物流個體戶超 1 萬無票運(yùn)費(fèi)不能扣除;合理收集成本費(fèi)用要在采購、服務(wù)、租賃環(huán)節(jié)盡量索票,對小額零星業(yè)務(wù)按規(guī)定收集憑證,還要做好記錄保存。
成立個體就是想轉(zhuǎn)移風(fēng)險,不像企業(yè)那么麻煩,那他各個環(huán)節(jié)和企業(yè)都一樣了,那就沒有成立的必要了吧。物流公司讓貨車司機(jī)代開發(fā)票,司機(jī)不匯算又找不到人,稅務(wù)就讓物流公司給司機(jī)按20%個稅代扣代繳,這個局怎么破
老師這里有個例子僅供參考,個體戶一個季度正常開票,未超過30萬收入,不交增值稅,但按銷售的的0.565%繳納個體戶經(jīng)營所得稅!
這個是叫定期定額吧,是不是也有個免征
按這個比率繳納經(jīng)營所得稅,一般不會引起稅務(wù)風(fēng)險!免征一般指增值稅!