同學你好 是的 沒有發(fā)票的話可以直接計入成本 但是要調(diào)增
請問老師一般納稅人有限合伙的賬務處理,核定征收,支付經(jīng)營所得是計入其他應付款嗎?我們的費用提供不了,那在做賬的時候怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本?
老師,問一哈去年政府給了我們一筆運營費80萬,我們做了一筆收入80萬,然后后面計提了一筆費用80萬,費用的帳務處理是 借:主營業(yè)務成本-技術服務成本80萬 貸:其他應付款-預提費用-技術成本80萬 今年馬上結(jié)賬了,由于沒有發(fā)票,賬上一直掛著其他應付款80萬,這個要沖的話,如何進行帳務處理
老師,我們是小規(guī)模個人獨資公司,也算是貿(mào)易公司,有時候給學校做一些航天課程服務,但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務費支出: 收到發(fā)票,賬也同時轉(zhuǎn)了 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務成本 貸 勞務成本 如果是法人墊付款: 當月收到發(fā)票入賬: 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 其他應付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務成本 貸 勞務成本 以上可以嗎? 另外,有時候是通過微信直接支付的應該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
您好,我們公司主營租賃勾機再轉(zhuǎn)租給建筑公司,我們付租賃費(有發(fā)票才付款的)的款項是直接入主營業(yè)務成本里可以嗎?還是需要通過哪個科目過度一下,再結(jié)轉(zhuǎn)成本,之前我都是直接入主營業(yè)務成本了,合理嗎?還有就是有時候又主營業(yè)務收入了,但是我們沒有往外付成本款,暫估成本藥怎么做比較合理,我直接做的借主營業(yè)務成本,貸應付賬款-暫估,是不不太好,應該如何暫估
老師您好,我們是一家小規(guī)模的建筑公司,在2022年1到6月,合計計提了26萬的人工成本。會計分錄如下 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款 并相應的結(jié)轉(zhuǎn)了損益 在9月份的時候,我沖回了這筆分錄 借:主營業(yè)務成本(紅字) 貸:應付賬款(紅字) 9月份發(fā)生材料成本192775.5元,結(jié)轉(zhuǎn)材料成本 借:主營業(yè)務成本192775 .5 貸:原材料192775.5 但是目前出現(xiàn)了,主營業(yè)務成本的負數(shù)余額,請問該怎么處理呢?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師,沒有看懂。什么可以計入成本?調(diào)增?我們現(xiàn)在是成本和費用都是0,沒有做,不知道怎么弄。因為沒有票啊。成本必須結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?而且就是因為提供不了進項票,才核定征收的。
就是你的費用沒有發(fā)票可以直接計入,核定征收的話沒有發(fā)票沒事,
如果費用沒有具體數(shù)據(jù)的話,是不是可以按收入的百分比結(jié)轉(zhuǎn)呢
可以的,這個沒事的
那按收入的百分之多少核算比較好?
這個沒有比例的哦
那如果我結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是借其他應付款,貸主營業(yè)務成本嗎
不是,你這個分錄不對,你做什么結(jié)轉(zhuǎn) 成本是 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品/銀行存款等
合伙人任職,經(jīng)營所得可做為成本嗎
不能,這個是收入,咋會是成本
上一個會計結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄是:借其他應付款,貸主營業(yè)務成本,所以看不懂(#-.-)
這個分錄是沖減成本的