同學(xué)你好 你要沖就要有發(fā)票的
老師,問一哈去年政府給了我們一筆運(yùn)營費(fèi)80萬,我們做了一筆收入80萬,然后后面計(jì)提了一筆費(fèi)用80萬,費(fèi)用的帳務(wù)處理是 借:主營業(yè)務(wù)成本-技術(shù)服務(wù)成本80萬 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用-技術(shù)成本80萬 今年馬上結(jié)賬了,由于沒有發(fā)票,賬上一直掛著其他應(yīng)付款80萬,這個(gè)要沖的話,如何進(jìn)行帳務(wù)處理
我公司是高新企業(yè),為某公司提供一個(gè)項(xiàng)目服務(wù),開的信息技術(shù)服務(wù)的發(fā)票,我計(jì)入借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入了,然后我公司又從另一個(gè)公司買了這項(xiàng)服務(wù),另一個(gè)公司也開給我們信息技術(shù)服務(wù)的發(fā)票了,老板的意思是計(jì)入研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除申請(qǐng)補(bǔ)貼,這樣能行嗎?那其他業(yè)務(wù)收入不就沒成本了嗎?應(yīng)該如何處理?
老師,您好。2020年1月我單位預(yù)付了一筆7萬貨款給供應(yīng)商,3月收到貨和發(fā)票,對(duì)應(yīng)做入主營業(yè)務(wù)成本科目?jī)?nèi),當(dāng)年度企業(yè)所得稅申報(bào)后,稅務(wù)局說供應(yīng)商開具的發(fā)票有問題,需要將這7萬元從主營業(yè)務(wù)成本內(nèi)剔除出來。剔除修正后,導(dǎo)致賬上應(yīng)付賬款借方一直掛著7萬,現(xiàn)已經(jīng)聯(lián)系不上供應(yīng)商。請(qǐng)問這筆賬務(wù)該如何處理?能否做壞賬呢?以下是該筆業(yè)務(wù)做出的分錄: 1.借:應(yīng)付賬款 7萬 貸:銀行存款 7萬 2.借:主營業(yè)務(wù)成本 7萬 貸:應(yīng)付賬款 7萬 3.借:主營業(yè)務(wù)成本 -7萬 貸:應(yīng)付賬款 -7萬
老師你好,我們是建筑行業(yè),準(zhǔn)備用新收入準(zhǔn)則,然后我們領(lǐng)導(dǎo)叫我參照下圖中人家公司賬務(wù)處理進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。假如我公司a項(xiàng)目合同含稅收入是1000萬元,預(yù)算成本是700萬元,1月份開具給甲方含稅發(fā)票109萬元,完成產(chǎn)值200萬元,收到成本發(fā)票80萬,實(shí)際發(fā)生應(yīng)該有150萬左右,那么我開具發(fā)票賬務(wù)處理借:應(yīng)收帳款109萬 貸:合同結(jié)算~工程結(jié)算~價(jià)款結(jié)算100萬元 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅額9萬元確認(rèn)產(chǎn)值借:合同結(jié)算~工程結(jié)算~收入結(jié)算 200萬元 貸:主營業(yè)務(wù)收入200萬元 收到成本發(fā)票借:合同履約成本~工程施工~人工/材料/間接費(fèi)用80萬元 上面這些賬務(wù)處理有問題嗎?根據(jù)上面兩圖的參照,我接下來的成本和收入要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,麻煩列示下會(huì)計(jì)科目和金額
老師,我們公司合作研發(fā)的項(xiàng)目,我們占比20%,合作方占比80%,上市持有人是我們,取得批件后把這個(gè)批件賣了,這個(gè)批件賣了500萬,我們開了技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)的發(fā)票500萬,然后現(xiàn)在要給合作方分這個(gè)項(xiàng)目的分紅,我們確認(rèn)收入確認(rèn)我們占比的20%,剩余的走其他應(yīng)付款,還是說我們確認(rèn)500萬的收入,分給對(duì)方的400萬,計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,這樣的話,對(duì)方要不要給我們開發(fā)票?
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老師,匯算清繳里的資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表,能說下每列之間關(guān)系嗎
做一個(gè)項(xiàng)目投資測(cè)算,請(qǐng)問要計(jì)算5年的內(nèi)部收益率要怎么算
老師,一般納稅人月末增值稅都是怎么處理的?通常情況下大部分企業(yè)都會(huì)發(fā)生哪些進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)這些
關(guān)鍵只是提前開了發(fā)票也沒有付款啊,也沒有提供服務(wù)啊,怎么計(jì)入預(yù)收賬款
開了發(fā)票還沒有提供服務(wù),怎么確認(rèn)收入啊,
老師先開了發(fā)票,沒有付款,然后也還沒有提供服務(wù),怎么做賬
農(nóng)業(yè)合作社匯算清繳跟一般企業(yè)一樣么?是不是有財(cái)政補(bǔ)貼撥款之類的要填個(gè)減免表?
我現(xiàn)在沒有發(fā)票時(shí)不能沖了,是吧
可以紅沖,沖成本就行了
這個(gè)沒有懂,賬務(wù)怎么處理呢,能詳細(xì)點(diǎn)嗎?老師
借主營業(yè)務(wù)成本-負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用負(fù)數(shù)
但是這個(gè)屬于去年的賬務(wù),今年沖的話,用不用把主營業(yè)務(wù)成本換成以前年度損益調(diào)整或者未分配利潤(rùn)呢
你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就不用以前年度損益調(diào)整
嗯嗯,好的,老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝