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老師我們收的中企云鏈,就相當(dāng)于票據(jù),半年期的,要在一個第三方平臺上融資才可以到賬,融資費,是直接平臺扣的,比如票面是323000,融資費是5979.09,沒有對公銀行扣,平臺扣的,銀行流水里沒有扣這融資費,普票已收到也是相同金額,手續(xù)費是對公直接扣的,我公賬收到金額是31萬多,我要平票據(jù),就是借銀行,借財務(wù)費用,貸票據(jù),這樣票據(jù)平了,可是,我的銀行就顯示多付了這比融資費,銀行余額就對不上了,那我怎么做正確的分錄,平融資費,

2024-12-09 10:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-09 10:34

借:應(yīng)收票據(jù) 323,000 貸:主營業(yè)務(wù)收入/應(yīng)收賬款等 323,000 借:財務(wù)費用 5979.09 貸:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款-融資平臺 5979.09 借:銀行存款 317,020.91 貸:應(yīng)收票據(jù) 317,020.91 借:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款-融資平臺 5979.09 貸:銀行存款(或現(xiàn)金,如果融資費是以現(xiàn)金方式支付)5979.09

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快賬用戶9124 追問 2024-12-09 10:41

這樣的分錄昨晚我也錄了,就是顯示,憑證銀行對上了,科目余額表就顯示,銀行余額比實際多了這比融資費5900多

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齊紅老師 解答 2024-12-09 10:47

你好,方便把銀行科目余額表截圖發(fā)一下,憑證都對上了,怎么余額表還不對呢?

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借:應(yīng)收票據(jù) 323,000 貸:主營業(yè)務(wù)收入/應(yīng)收賬款等 323,000 借:財務(wù)費用 5979.09 貸:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款-融資平臺 5979.09 借:銀行存款 317,020.91 貸:應(yīng)收票據(jù) 317,020.91 借:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款-融資平臺 5979.09 貸:銀行存款(或現(xiàn)金,如果融資費是以現(xiàn)金方式支付)5979.09
2024-12-09
首先,關(guān)于寫說明的部分,你提到的“原憑證為借銀行存款C的金額,貸應(yīng)收賬款C,原憑證沖紅借銀行存款-C,貸應(yīng)收賬款-C”這樣的描述方式,雖然簡潔,但可能不夠詳細和明確。為了更清楚地說明情況,建議你在說明中詳細列出每一筆憑證的具體內(nèi)容,包括日期、編號、摘要、借貸方科目及金額等,并明確指出哪些憑證存在錯誤,需要進行沖紅處理。 其次,沖紅原憑證時,需要按照會計準(zhǔn)則和公司的財務(wù)規(guī)定進行操作。一般來說,沖紅憑證需要使用紅色墨水或特殊標(biāo)記,并在憑證上注明“沖紅”字樣。同時,需要在新的憑證上正確記錄收到票據(jù)和票據(jù)融資到賬的會計分錄,確保借貸方科目和金額準(zhǔn)確無誤。
2024-04-12
同學(xué)你好,這種情況下,建議稅金和收入按發(fā)票金額做賬,與現(xiàn)金的差額記入財務(wù)費用-現(xiàn)金折扣科目。
2021-04-05
你好! 是的,總結(jié)的很好。
2021-08-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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