首先,關(guān)于寫說明的部分,你提到的“原憑證為借銀行存款C的金額,貸應收賬款C,原憑證沖紅借銀行存款-C,貸應收賬款-C”這樣的描述方式,雖然簡潔,但可能不夠詳細和明確。為了更清楚地說明情況,建議你在說明中詳細列出每一筆憑證的具體內(nèi)容,包括日期、編號、摘要、借貸方科目及金額等,并明確指出哪些憑證存在錯誤,需要進行沖紅處理。 其次,沖紅原憑證時,需要按照會計準則和公司的財務(wù)規(guī)定進行操作。一般來說,沖紅憑證需要使用紅色墨水或特殊標記,并在憑證上注明“沖紅”字樣。同時,需要在新的憑證上正確記錄收到票據(jù)和票據(jù)融資到賬的會計分錄,確保借貸方科目和金額準確無誤。
老師 有一個問題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個月的銀行存款和實際都是不符沒對上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來是付貨款貸:銀行存款的 但是她做成了借方 導致往來也不對 和實際都不相符 另外 往來應收應付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來 實際應該是沒有的 賬目特別混亂 錯的很多 銀行存款也一直是沒對上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說的 直接列明錯的 調(diào)賬 調(diào)成正確的呢
老師 有一個問題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個月的銀行存款和實際都是不符沒對上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來是付貨款貸:銀行存款的 但是她做成了借方 導致往來也不對 和實際都不相符 另外 往來應收應付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來 實際應該是沒有的 賬目特別混亂 錯的很多 銀行存款也一直是沒對上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說的 直接列明錯的 調(diào)賬 調(diào)成正確的呢
您好,老師,我們公司是商貿(mào)企業(yè),有些科目例如預付和預收賬款,我就不想使用,用應收和應付代替,但是遇到一種情況,例如當月收到貨也付款給供應商,當月的產(chǎn)品也做出來,結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,兩個月后才收到發(fā)票,一般付款是,借:預付賬款貸銀行存款,收到貨借:原材料(一般納稅企業(yè)專票不含稅)貸:應付賬款—暫估,收到票后沖第二筆分錄,再重新做一筆分錄借:原材料 —不含稅金額 應交稅費—應交增值稅—進項 貸預付賬款 我的意思是怎么可以不使用預付賬款,直接用應付賬款呢,
老師,我從代賬公司手里剛接手的賬,剛收到一筆銀行賬,工程款。老板說這是以前開過票的款。老板又拿了一堆買材料的發(fā)票,還有付款憑證。 借:銀行存款 貸:應收賬款 借:原材料 貸:銀行存款 我發(fā)現(xiàn)我記賬之后,應收貸款的余額到貸方了,以前的帶賬公司以前下過賬 借:庫存現(xiàn)金 貸:應收賬款 我把代賬公司的賬沖紅,現(xiàn)金成負數(shù),不充紅應收賬款貸方有余額,而且數(shù)字挺大。 要怎么處理,謝謝老師!
華聯(lián)公司2019年4月30日銀行對賬單余額為389000元,銀行存款日記賬賬面余額為394150元,經(jīng)逐筆核查,發(fā)現(xiàn)有如下未達賬項:回1.4月25日?公司開出轉(zhuǎn)賬支票6000元,支付供貨單位賬款。支票尚未到達銀行.銀行尚未登記入賬;2.4月27日,假設(shè)有一筆金額為16000元的收款,企業(yè)已經(jīng)登記銀行存款增加,而銀行尚未入賬;?3.4月29目,銀行計算應付給企業(yè)的存款利息7450元,已計入公司存款戶,公司尚未收到收賬通知,未入賬洄1.銀行代扣水電費2600元,但企業(yè)尚未收到有關(guān)憑證。要求:根據(jù)上述資料回答下列問題?;?.以下關(guān)于銀行存款清查的說法正確的有(A.銀行存款日記賬與銀行對賬單的核對屬于賬證核對B.調(diào)節(jié)后不相等則表明一方或雙方記賬有誤C.如果不存在錯賬,調(diào)節(jié)后余額一般情況下相等回D.調(diào)節(jié)后相等的余額表示企業(yè)實際能夠動用的銀行存款實有數(shù)額2.以下關(guān)于銀行對賬單的說法正確的有)。A銀行對賬單不是原始憑證B.銀行對賬單是原始憑證C.銀行對賬單是會計檔案D.銀行對賬單的保管期限是10年
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師好!這是代賬會計只做一筆的,我這樣調(diào)整可以嗎
同學你好 這個也可以的
老師好!代賬會計做的這種合并的憑證我這樣調(diào)整可以嗎
同學你好 這個可以的