需要的 你完工進度有嗎 根據(jù)完工進度做無票收入 借應收賬款等 貸主營業(yè)務收入 應交稅費
2020年的項目,符合確認收入條件了,但現(xiàn)在客戶請問老師還沒付款也暫時不讓開發(fā)票。我的成本票都到了。我暫時不開票的情況下怎么確認收入呢? 增值稅和企業(yè)所得稅要同事確認么? 我確認的收入也只能是暫估,等實際開票如果與確認的收入不一致,實際收入多,該怎么處理?
老師好,公司簽了合同,剛簽對方就要開始,工程還沒有實施,開票我就要交增值稅,收入這個月不能確認,要和稅務局說明嗎?
老師,施工企業(yè)2021年項目開票,并確認收入,而甲方一直沒撥付工程款。成本不夠,年底暫估了。而今年還是沒給,馬上匯算清繳所得稅了。怎么解決?能將項目款發(fā)票沖紅嗎?等撥款了再開?
請問,建筑施工企業(yè)的,當月開出部分發(fā)票,未完工的項目,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本 當月開發(fā)票出去了,確認主營收入,怎么知道主營成本? 我們是做環(huán)保磚提供給甲方(房地產(chǎn)公司的)。還有我們加工環(huán)保磚的廠房租金計入什么科目? 我們沒有完工進度,以開發(fā)票確認收入的情況下,怎么確認成本?還有需要用到工程施工—合同毛利,這個科目嗎?還有合同結(jié)算的科目呢?開發(fā)票出去時,借:應收賬款,貸:工程結(jié)算,應交稅費—應交增值稅(銷項稅)呢? 還是借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅(銷項稅)?
老師,我們公司銷售貨物的,當月貨發(fā)出去了,但是對方?jīng)]讓開發(fā)票,我們這個月銷項多,也就沒給客戶開票,次月才進行開票,那本月要不要確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。如果確認收入,那增值稅怎么寫,做未開票收入嗎?還是說當月不確認收入,可是新收入準則,不是說商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移,就要確認收入嗎?老師,幫忙解答下,謝謝
@宋生老師,剛給被審計單位溝通了,他說他們不管哪些,就是不管注會有沒有經(jīng)驗,怎么才能扳回一局?
以前付海運費沒有發(fā)票,導致現(xiàn)在預收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入。用離岸賬戶付的美金還運費,所以沒有發(fā)票。
我要查詢-一戶式查詢這里,查公司制度備案里的核算方法提交字眼是藍色還是灰色的
老師,勞務人員借公司的錢,后期分期從勞務費中扣除,哪勞務費開票金額是扣除前的還是扣除后的金額?
以前付海運費沒有發(fā)票,導致現(xiàn)在預收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入
請問老師,我們公司去年員工報的工傷,今年社?;鹂畲虻焦竟~了,怎么做?去年員工醫(yī)藥費老板私人付了
廠家給的返利只能充成本嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,開出銷售發(fā)票時做,借:銀存,貸:主營業(yè)務收入,應交增值稅。30萬之內(nèi)增值稅減免,做,借:應交增值稅,貸:營業(yè)外收入。你看對嗎
老師匯算清繳時,涉及限額扣除成本費用項目,剛好這些成本費用項目里有些匯算清繳前,未取得發(fā)票。那限額扣除時已經(jīng)調(diào)增的金額,和無票支出部分在其他行調(diào)增部分,會重復調(diào)增納稅嗎?老師,我這里有點懵
其他應交款這個科目,可以用來核算社保費嗎?具體怎么核算?
那增值稅也得交是吧,如果做無票收入,那么等給甲方開票時賬上在沖這個無票收入是吧,填寫報表時直接在無票收入那欄填寫正數(shù),等到?jīng)_紅時,在無票收入那欄填寫負數(shù)對吧
是的 對的是這么做的
老師無票收入憑證后面附件附身么
一般結(jié)算單或者是完工進度單
老師建筑項目異地施工預交增值稅,哪個時間段預交呢,假如我12月10號開了一張50萬發(fā)票不含稅,一般納稅人,那么我是在1月15號報稅期預交嗎,預交是去稅務大廳還是電子稅務局呢
最晚1月15之前繳納 電子稅務局
老師這個預交從機構(gòu)所在地省市的電子稅務局繳納嗎,在哪個表里填寫呢
是的 增值稅及附加稅預繳申報 這個需要辦理外經(jīng)證。