同學(xué)你好,匯算清繳前還未取得發(fā)票,需要納稅調(diào)增。能否紅沖需要看合同條款或者與客戶溝通。
老師,施工企業(yè),2019年前是核定征收企業(yè)所得稅,2020年開始實(shí)行查賬征收。因施工企業(yè)工程時(shí)間跨度大,并且是按開票金額確認(rèn)收入,因而之前的項(xiàng)目還有很多現(xiàn)在未開完的發(fā)票,但付給施工員的款大多已付清,意味著今年查賬征收開始,沒有相應(yīng)的成本票進(jìn)入?,F(xiàn)想把去年之前的老項(xiàng)目,按合同金額確認(rèn)收入,補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,這也意味著要重新調(diào)整憑證,重新入賬,若如此操作,有什么問題或有什么風(fēng)險(xiǎn)、弊端?
2020年的項(xiàng)目,符合確認(rèn)收入條件了,但現(xiàn)在客戶請(qǐng)問老師還沒付款也暫時(shí)不讓開發(fā)票。我的成本票都到了。我暫時(shí)不開票的情況下怎么確認(rèn)收入呢? 增值稅和企業(yè)所得稅要同事確認(rèn)么? 我確認(rèn)的收入也只能是暫估,等實(shí)際開票如果與確認(rèn)的收入不一致,實(shí)際收入多,該怎么處理?
我們有個(gè)項(xiàng)目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項(xiàng)都兩清了,今年政府審計(jì),審減了30多萬工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬工程款,但是只跟我們開行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬,說發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表?(我公司今年收入5000多萬,需要紅沖30多萬收入)
老師,施工企業(yè)2021年項(xiàng)目開票,并確認(rèn)收入,而甲方一直沒撥付工程款。成本不夠,年底暫估了。而今年還是沒給,馬上匯算清繳所得稅了。怎么解決?能將項(xiàng)目款發(fā)票沖紅嗎?等撥款了再開?
老師,請(qǐng)問,我公司做工程的小規(guī)模納稅人,因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,所以成本就暫估,而且以后也沒有票,收到甲方的款后,老板從公司賬戶以借款的形式拿錢出來付給施工隊(duì),施工隊(duì)也是沒有發(fā)票給到我們的,這樣的話,我要把應(yīng)付賬款跟其他應(yīng)收款沖掉的話,我可以這樣做分錄嗎?老板取錢出來:借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,實(shí)際支付出去了,紅沖暫估的成本,再做一筆:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:其他應(yīng)收款,到了所得稅匯算清繳了,就把這個(gè)付出去的錢做個(gè)納稅調(diào)整,可以嗎?
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
如果跟甲方協(xié)商后,發(fā)票沖紅會(huì)影響今年嗎?
發(fā)票沖紅方法可行嗎?
可行。然后去年收入就減少了。
老師,會(huì)影響今年嗎?因?yàn)闀汗澜痤~較大。
老師,有沒有更好的建議?
發(fā)票紅沖沖減去年收入的話就不會(huì)直接影響今年的企業(yè)所得稅哈
發(fā)票沖紅,暫估成本都要沖掉嗎?
沒有取得成本票,暫估成本需要沖掉的
老師,如果項(xiàng)目款也給了。能不能也用上述辦法。因?yàn)橐蚣追皆?,沒法進(jìn)成本
項(xiàng)目款都給了,對(duì)方有權(quán)利要票,一般不會(huì)同意紅沖的。但是你們協(xié)商后對(duì)方同意紅沖也是可以的