11月 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項300, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100, 貸應(yīng)交稅非應(yīng)交增值稅進(jìn)項400, 12 月 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項200, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅200。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100。
老師,我們公司是一般納稅人,上月有進(jìn)項稅留底1000元未抵扣,本月有銷項稅300元,這個月的關(guān)于稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢?
請問我們是一般納稅人,比如說上個月留抵100元,這個月進(jìn)項稅額20元,銷項稅額50元,分錄要怎么做呢?按照留抵的分錄做嗎,具體怎么做呢
老師如果這個月我們開票100萬元,稅率9%.銷項稅就9萬元,進(jìn)項票只有1.3萬,那么這個月就要繳納增值稅77000元,那么下個月要取來進(jìn)項5萬元,是不是只能進(jìn)項留底,不能去抵上月的增值稅額,然后上月繳納的77000元就這樣交了,也不能返回來了
一般納稅人公司 2月份進(jìn)項有留底 3月份正好都扣完 這個分錄怎么寫 銷項稅額比進(jìn)項稅額多0.8元 不用交稅 這個要寫分錄嗎
老師您好,一般納稅人商貿(mào)公司,9月購入商品增值稅22108.3元,銷售商品稅額21610.49元,9月份進(jìn)項稅額501.69元未抵扣。9月抵扣銷項稅額21610.49元-進(jìn)項稅額21606.61元=3.88元應(yīng)交增值稅,應(yīng)交0.13元城市維護(hù)費(fèi),應(yīng)交教育費(fèi)0.1元。月底這個留抵不抵扣的稅,還有月底計提稅金,會計分錄咋做?
老師好,請問一下,25年所得稅匯算清繳時,填寫捐贈表時,不符合扣除的開回村鎮(zhèn)發(fā)票,要不要信息采集呀。
資本公積在稅收上有什么影響嗎?比方說負(fù)債表未分配數(shù)是正的就涉及分紅個稅。
我24年12月份暫估了132萬,現(xiàn)在在1月份補(bǔ)回來了50萬,剩下的82萬,我要在匯算清繳的時候交稅,我賬務(wù)處理該怎么做,這個暫估怎么變成0?
老師,如果以小規(guī)模的狀態(tài)去備案單一窗口和辦口岸卡,是不是以后變成一般納稅人也不能退稅
老師,收到國稅短信說要通知員工做年度個稅匯算清繳,員工在2024年已經(jīng)依法繳納個稅,且年收入未滿12萬元,可以直接不做年度匯算清繳嗎?
老師,審計師報名窗口,謝謝
老師藥店銷售藥品刷了醫(yī)???,次月才回醫(yī)保得錢,這分錄怎么做?
老師,填寫匯算清繳的基本信息103資產(chǎn)總額,是按資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的資產(chǎn)總計平均數(shù)填嗎?
你好,我想問一下,主營業(yè)務(wù)收入貸方500元為多做收入?,F(xiàn)在要沖掉,是借方-500,還是借方500
老師您好,出口退稅,稅款已經(jīng)退回到公司賬戶上,相對應(yīng)的進(jìn)項稅需要轉(zhuǎn)出,分錄怎么做呀