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老師,我們公司是一般納稅人,上月有進項稅留底1000元未抵扣,本月有銷項稅300元,這個月的關(guān)于稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢?

2022-09-02 14:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-02 14:39

你好,留底1000在哪個科目里面的。

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快賬用戶7505 追問 2022-09-02 14:40

在應交稅費—應交增值稅進項稅額的借方

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齊紅老師 解答 2022-09-02 14:41

借應交稅費、應交增值稅銷項300, 應交稅費、應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅700, 應交稅費應交增值稅進項1000。

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你好,留底1000在哪個科目里面的。
2022-09-02
借應交稅費應交增值稅銷項 應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項。
2022-04-14
同學你好,上期留抵稅額的200在哪個明細科目呢;
2021-05-05
你好,劉迪在哪個科目里面掛著?
2023-01-10
您好, 借:應交稅費--應交增值稅--銷項稅額? 100 ? ? ?貸:應交稅費--應交增值稅--進項稅額? 80 ? ? ? ? ??應交稅費--應交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 借:應交稅費--應交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 ? ? ? 貸:應交稅費--未交增值稅 20 借:應交稅費--未交增值稅 20 ? ? ?貸:銀行存款 20
2021-02-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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