月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師好,我們今年有進(jìn)項(xiàng)稅,但是一直沒有做加計(jì)抵減的會計(jì)分錄,現(xiàn)在想要補(bǔ)提分錄,如果我們年初有進(jìn)項(xiàng)留抵稅額500元,現(xiàn)在每個(gè)月銷項(xiàng)稅額是100元,進(jìn)項(xiàng)稅是50元,加計(jì)抵減補(bǔ)提后是5元,相當(dāng)于沒有繳納稅款,請問分錄要怎么做?
老師,我們公司是一般納稅人,上月有進(jìn)項(xiàng)稅留底1000元未抵扣,本月有銷項(xiàng)稅300元,這個(gè)月的關(guān)于稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢?
上個(gè)月做的是分錄,借:銷項(xiàng)100貸:進(jìn)項(xiàng)100,留抵20的進(jìn)項(xiàng),這個(gè)月要繳納稅費(fèi),這個(gè)月銷項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)60,還有留抵20分錄怎么樣做呢
一般納稅人,本月銷項(xiàng)稅額30萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額50萬元,說明期末不需要繳納增值稅,而且留底稅額20萬元,但是期末分錄怎么做呢
請問我們是一般納稅人,比如說上個(gè)月留抵100元,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額20元,銷項(xiàng)稅額50元,分錄要怎么做呢?按照留抵的分錄做嗎,具體怎么做呢
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
然后下月初在做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款。嗎?
是的,這是那樣做的
可是我有留抵,納稅申報(bào)表上并沒有讓交稅,怎么貸銀行存款呢
你有留底就不需要做任何憑證