月末應(yīng)交增值稅3.88元: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3.88 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3.88 計(jì)提城市維護(hù)建設(shè)稅0.13元和教育費(fèi)附加0.1元: 借:稅金及附加 0.23 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 0.13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加 0.10
老師、你好,我公司10月份進(jìn)行多于銷項(xiàng)稅額,多出來的進(jìn)項(xiàng)稅額做分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 10萬元 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 100萬元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。110萬元 11月份發(fā)生銷項(xiàng)稅額30萬元,11月份沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,10月份留抵進(jìn)項(xiàng)稅額10萬元(轉(zhuǎn)出未交增值稅),稅控盤可以抵扣5萬元 11月份怎么做分錄呀?
8.2018年4月,某公司當(dāng)月上交增值稅200000元,發(fā)生銷項(xiàng)稅額600000元,可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為25000元,銷售應(yīng)稅消費(fèi)品應(yīng)交消費(fèi)稅15000元,城建稅稅率7%,教育費(fèi)附加3%,月底,該公司應(yīng)當(dāng)計(jì)入“稅金及附加”科目的金額是?
T公司為一家用電器的生產(chǎn),銷售企業(yè)共有職工200人,其中生產(chǎn)工人150人,車間管理人員20企業(yè),管理人員30人,2022年一月,公司決定將自產(chǎn)料理機(jī)作為福利發(fā)放給公司每名職工,該料理機(jī)的單位成本為500元,售價(jià)為每臺(tái)1000元,公司試用的增值稅稅率為13%t公司2022年一月份購進(jìn)貨物,允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)40萬元,本月初,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅明細(xì)賬借方余額六萬元,本月,銷售商品發(fā)生的銷項(xiàng)稅額合計(jì)為50萬元,該公司二月份發(fā)生允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)30萬元,二月份銷售商品發(fā)生的銷項(xiàng)稅額合計(jì)為40萬元,公司在二月份依法申報(bào)并銀行存款繳納,一月應(yīng)交未交的增值稅和城市為維護(hù)建設(shè)稅,請繼計(jì)算低公司2022年一月份納增值稅稅額,并做出相關(guān)增值稅會(huì)計(jì)分錄,請計(jì)算202年一月份應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅適用的城市維護(hù)建設(shè)稅,稅率為7%,并作出分計(jì)算2022年二月份納增值稅稅額,該公司在二月份用銀行存款繳納,一月應(yīng)交未交的增稅和城市維護(hù)建設(shè)稅,請編制此繳納增值稅和城建稅的會(huì)計(jì)分錄。
老師你好,一般納稅人商貿(mào)公司,9月供應(yīng)商那買10萬商品(金額91743.12元,稅額8256.88元),供應(yīng)商稅票開兩張,一張70000元,一張1256.88元。我9月份抵扣進(jìn)項(xiàng)70000元,剩余1256.88元,準(zhǔn)備下個(gè)月抵扣!會(huì)計(jì)分錄咋做?
老師您好,一般納稅人商貿(mào)公司,9月購入商品增值稅22108.3元,銷售商品稅額21610.49元,9月份進(jìn)項(xiàng)稅額501.69元未抵扣。9月抵扣銷項(xiàng)稅額21610.49元-進(jìn)項(xiàng)稅額21606.61元=3.88元應(yīng)交增值稅,應(yīng)交0.13元城市維護(hù)費(fèi),應(yīng)交教育費(fèi)0.1元。月底這個(gè)留抵不抵扣的稅,還有月底計(jì)提稅金,會(huì)計(jì)分錄咋做?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
職工餐費(fèi)福利費(fèi)通過應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報(bào)個(gè)稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀
公司企業(yè)貸款需要財(cái)務(wù)簽字嗎?
老師,財(cái)務(wù)軟件的出庫金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因?yàn)橄到y(tǒng)當(dāng)時(shí)的多單位,沒有自動(dòng)生成,沒核對直接審核,請老師指點(diǎn)操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買別人的布過來加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)
老師這個(gè)留抵沒抵扣501.69元,不用管他嗎?
留抵稅額501.69元可以結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣,本月賬務(wù)處理時(shí)無需特別處理這筆留抵稅額。