同學(xué),你好 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 ?銷項稅額比進(jìn)項稅額多0.8元 不用交稅 這個要寫分錄嗎 要寫,計入營業(yè)外收入
老師,我是一般納稅人,如果這個月的進(jìn)項稅額是2000元,銷項稅額是1500元,那就會有留底稅額,這個留底稅額分錄怎么寫?
老師好,公司為一般納稅人,1月份進(jìn)項多于銷項,2月份用銷項把進(jìn)項抵扣完了,1月和2月的會計分錄怎么做
一般納稅人公司 2月份進(jìn)項有留底 3月份正好都扣完 這個分錄怎么寫 銷項稅額比進(jìn)項稅額多0.8元 不用交稅 這個要寫分錄嗎
老師,請問有個留底稅額的分錄怎么寫,4月份銷售稅額26943.94,進(jìn)項稅額24269.02,那留抵進(jìn)項稅額1212.12,那4月份的這個分錄怎么寫呢,然后5月份開票銷售稅額6757.7,進(jìn)項稅額6796.82,用上期的留抵1212.12的話,那5月份的這個分錄又怎么寫呢
老師一般納稅人抵扣勾選留底這塊我不太清楚比如銷項300.元,進(jìn)項稅額400 11月份留底100元,十二月份銷項稅額200元,上個月留底100用上,這個月進(jìn)項100元 這兩個月的分錄麻煩您給我說一下好嗎?
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個“長期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
職工餐費(fèi)福利費(fèi)通過應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報個稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀
公司企業(yè)貸款需要財務(wù)簽字嗎?
老師,財務(wù)軟件的出庫金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因?yàn)橄到y(tǒng)當(dāng)時的多單位,沒有自動生成,沒核對直接審核,請老師指點(diǎn)操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買別人的布過來加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)
335原則的優(yōu)惠政策,到什么時間截止啊
借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅;貸::營業(yè)外收入