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一般納稅人公司 2月份進(jìn)項有留底 3月份正好都扣完 這個分錄怎么寫 銷項稅額比進(jìn)項稅額多0.8元 不用交稅 這個要寫分錄嗎

2024-04-18 14:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-18 14:21

同學(xué),你好 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 ?銷項稅額比進(jìn)項稅額多0.8元 不用交稅 這個要寫分錄嗎 要寫,計入營業(yè)外收入

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快賬用戶9692 追問 2024-04-18 14:36

借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-18 14:38

同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅;貸::營業(yè)外收入

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同學(xué),你好 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 ?銷項稅額比進(jìn)項稅額多0.8元 不用交稅 這個要寫分錄嗎 要寫,計入營業(yè)外收入
2024-04-18
11月 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項300, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100, 貸應(yīng)交稅非應(yīng)交增值稅進(jìn)項400, 12 月 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項200, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅200。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100。
2024-12-06
您好,把進(jìn)項和銷項都轉(zhuǎn)入未交增值稅,未交增值稅有借方余額
2024-07-07
借未交增值稅500待轉(zhuǎn)出多交增值稅500。
2023-03-17
你好;? ? ?是的。 要把? ?留抵進(jìn)項稅和進(jìn)項稅 以及銷項稅 分別結(jié)轉(zhuǎn)? ??
2022-01-10
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