開票寫規(guī)格型號(hào)是《發(fā)票管理辦法》的要求 只要型號(hào)是正確的 可以開具的

老師,您好!我想問下,我們客戶是外貿(mào)公司,在要求我們開發(fā)票不能開產(chǎn)品型號(hào),可我們上次稅務(wù)局來(lái)公司又要求我們發(fā)票上規(guī)格型號(hào)欄不能為空?可客戶說產(chǎn)品上沒有規(guī)格型號(hào),報(bào)關(guān)上也就不能有規(guī)格型號(hào),那發(fā)票上也就不能有,否則退不了稅,海關(guān)查驗(yàn)也解釋不了,那像這種到底如何做最好?
因?yàn)槲医?jīng)常會(huì)遇到開票問題,對(duì)方要求我按他們銷售的型號(hào)開發(fā)票,而我又沒有該型號(hào)的進(jìn)項(xiàng),怎么弄?打個(gè)比方創(chuàng)維電視,我是有進(jìn)項(xiàng)的,但是明細(xì)到1個(gè)型號(hào),我有的又沒有,這怎么弄?這樣算進(jìn)銷不一致嗎?
企業(yè)采購(gòu)商品,收到的發(fā)票,貨品名稱是*紙制品*抽紙,規(guī)格型號(hào):6千克/件。但是和客戶簽的合同,貨品名稱是藍(lán)藍(lán)擦手紙,規(guī)格型號(hào)3層*105 mm *180mm?,F(xiàn)在客戶要求按照合同開發(fā)票,我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能對(duì)應(yīng),發(fā)票上會(huì)進(jìn)銷不一致,產(chǎn)品沒有問題,這種如果按客戶要求開票,對(duì)于我們企業(yè)、客戶各有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我想問一下,我們?cè)牧线M(jìn)項(xiàng)票開不進(jìn)圖片上的規(guī)格型號(hào),但是客戶要求銷項(xiàng)發(fā)票開這個(gè)規(guī)格型號(hào),能開么?業(yè)務(wù)對(duì)我們來(lái)說比較大了,開了有沒有稅務(wù)問題?
@董孝彬老師。別的老師別回答。行。 不是這個(gè)意思 我說的意思是 現(xiàn)在是開出的發(fā)票 比如蘋果 重量是公斤 沒有規(guī)格型號(hào) 然后又開了發(fā)票 蘋果 重量是袋 有規(guī)格型號(hào) 假設(shè)是M 那我們開進(jìn)來(lái)蘋果 要怎么開這張發(fā)票呢? 這個(gè)問題?
老師,我這邊有一家小規(guī)模電瓶車銷售公司,毛利率15%結(jié)轉(zhuǎn)成本(銷售總額142萬(wàn)),按現(xiàn)在的費(fèi)用來(lái)需要交4000多的企業(yè)所得稅,我可以像暫估成本一樣,暫估費(fèi)用不,下個(gè)月開始多報(bào)幾個(gè)人的工資,這樣不慌交企業(yè)所得稅,匯算的時(shí)候再交
公司自己生產(chǎn)了一臺(tái)設(shè)備出租給客戶,當(dāng)時(shí)做賬是把成品出庫(kù)做進(jìn)去固定資產(chǎn)里面,租賃期內(nèi)進(jìn)行折舊,折舊對(duì)應(yīng)的是業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在租賃期到期,客戶退回設(shè)備,我現(xiàn)在要怎么做會(huì)計(jì)科目
個(gè)體工商戶已開通稅務(wù),已經(jīng)申報(bào)增值稅,需要經(jīng)營(yíng)所得嗎
老師,您好,我想咨詢一下,我們公司是一般納稅人,我們讓房東補(bǔ)開23年24年的房租發(fā)票,要房東給開專用發(fā)票,25年10月份我們可以正常進(jìn)項(xiàng)抵扣,對(duì)吧?還有就是這兩年的費(fèi)用之前年度都沒有入費(fèi)用,掛的房東的往來(lái),那這次開了發(fā)票,我改怎么入賬?
老師,個(gè)人稅局代開租賃發(fā)票能開專票嗎
購(gòu)買會(huì)議電視記入什么科目?
老師好,機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員出差,住宿費(fèi)發(fā)票抬頭開具個(gè)人還是單位名稱?可以直接公對(duì)公轉(zhuǎn)賬
老師好,公司注冊(cè)資金沒有實(shí)繳,貸款利息能稅前扣除嗎
印花稅買方和賣方都要交稅嗎
老師,我們本季度含稅收入是312032.66,去掉1%的稅,收入是308943.23,我直接把308943.23記入收入欄,(我們是小規(guī)模納稅人或小微企業(yè))增值稅系統(tǒng)直接在減免欄把2%的稅顯示出來(lái)了,但總收入不變,我記賬時(shí)直接按1%做價(jià)稅分離,2%我記入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那么說我的報(bào)表和增值稅報(bào)表收入都是一直的,但是企業(yè)所得稅提示增值稅報(bào)表減征、免征應(yīng)大于營(yíng)業(yè)外收入了,因?yàn)槲覉?bào)表營(yíng)業(yè)外收入沒有分2%的稅,如果分了的話,賬本主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和增值稅報(bào)表不一致,怎么弄啊,老師?


這個(gè)規(guī)格型號(hào),但是我們處理外賬的會(huì)計(jì)說,進(jìn)項(xiàng)票開不進(jìn)來(lái)這個(gè)規(guī)格型號(hào),銷項(xiàng)發(fā)票就不能開,但是客戶又要求開
進(jìn)項(xiàng)稅沒有規(guī)格是發(fā)票的問題 你們開規(guī)格就沒問題啦 稅務(wù)檢查的話,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不合格需要重新開的 銷項(xiàng)合格就不需要重新開了
但是進(jìn)項(xiàng)票開不了這個(gè)規(guī)格的鋁材和木飾面,所以我們銷項(xiàng)發(fā)票也不好自行加這個(gè)規(guī)格型號(hào),就是如果我們按客戶要求開的話,進(jìn)項(xiàng)也必須開這個(gè)規(guī)格型號(hào)的材料進(jìn)來(lái)是么
進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)對(duì)應(yīng)是對(duì)的,但是進(jìn)項(xiàng)沒有規(guī)格本身就不合規(guī),不能因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)不合規(guī),銷項(xiàng)跟著不合規(guī)