只是在匯算的時(shí)候做納稅調(diào)增
請問如果前三季度盈利已預(yù)交所得稅 四季度虧損 匯算清繳時(shí)招待費(fèi)要調(diào)增補(bǔ)交所得稅該怎么處理呢?
計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)都要調(diào)增嗎?
企業(yè)所得稅年度匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi)都是要調(diào)增的嗎?
請問所得稅匯算清繳調(diào)增,調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi)和什么不用做賬務(wù)處理,調(diào)增所得稅要做賬務(wù)處理是不
請問老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增的企業(yè)所得稅應(yīng)該在年末計(jì)提還是在匯算清繳時(shí)計(jì)提?
老師固定資,4輛運(yùn)輸車現(xiàn)在報(bào)廢了,賬面上凈值是78153.85元,報(bào)廢買了98424元,一般納稅人簡易計(jì)稅,票在下個(gè)月開,那這個(gè)怎么做賬務(wù)處理
老師,我剛?cè)肼氁患移髽I(yè)看到前兩年向稅務(wù)局報(bào)的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)都和賬上的不一致,這咋弄
老師,發(fā)貨出庫沙200噸,送到購買方按190噸,說是去掉水份,這差額10噸按營業(yè)外支出轉(zhuǎn)庫存嗎?
老師你好,我們是汽車行業(yè),就是我們是賣新車的,但是有些客戶會有二手車過來抵扣新車的,但是二手車要過戶到公司的名下,,產(chǎn)生的過戶費(fèi)怎么寫分錄
親愛的老師,這道題您看一下,再計(jì)算每股收益時(shí)候,那個(gè)股數(shù)加權(quán)平均,計(jì)算時(shí)間權(quán)重時(shí)候要注意什么,假如9月1日增發(fā)和9月30日增發(fā)有啥貼區(qū)別呢
老師,可以查稅收編碼的網(wǎng)址麻煩發(fā)我一下
老師,裝修費(fèi)攤銷是這樣錄嗎?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我需要返你多少錢?請寫出金額
老師,我單位酒店,客人多開票匯的錢我扣除的稅點(diǎn)做其他收入還是沖銷費(fèi)用合適,?如收入要交增值稅嗎
請問,廠里修剪草坪用的割草機(jī) 加的柴油 200塊錢怎么入賬
匯算清繳時(shí),借:以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅嗎?
不需要做賬調(diào)整,只是匯算的報(bào)表里邊調(diào)整交稅
老師,本月有未認(rèn)證的增值稅,是計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,還是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
好的,謝謝,再什么情況下可以用待抵扣科目?
已經(jīng)認(rèn)證沒有抵扣的情況下,那個(gè)只使用于房產(chǎn)