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請問,年末業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)的話,第四季度計(jì)提所得稅時(shí)需要調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi)后再計(jì)算所得稅還是等匯算清繳時(shí)調(diào)增處理?

2024-11-29 14:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-29 14:47

只是在匯算的時(shí)候做納稅調(diào)增

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快賬用戶6520 追問 2024-11-29 14:49

匯算清繳時(shí),借:以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅嗎?

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齊紅老師 解答 2024-11-29 14:51

不需要做賬調(diào)整,只是匯算的報(bào)表里邊調(diào)整交稅

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快賬用戶6520 追問 2024-11-29 15:09

老師,本月有未認(rèn)證的增值稅,是計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,還是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅

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齊紅老師 解答 2024-11-29 15:12

是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅

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快賬用戶6520 追問 2024-11-29 15:13

好的,謝謝,再什么情況下可以用待抵扣科目?

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齊紅老師 解答 2024-11-29 15:14

已經(jīng)認(rèn)證沒有抵扣的情況下,那個(gè)只使用于房產(chǎn)

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只是在匯算的時(shí)候做納稅調(diào)增
2024-11-29
企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰。所得稅,工費(fèi)經(jīng)費(fèi),職工福利費(fèi),招待費(fèi)等這些費(fèi)用可能會涉及到納稅調(diào)整
2022-01-13
是在匯算清繳時(shí)處理
2024-01-24
同這,你好,不是的,有比例的
2023-03-05
企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí),不用調(diào)增,在企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)時(shí),需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額,補(bǔ)交企業(yè)所得稅。
2021-03-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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