是在匯算清繳時處理
老師,2022年的企業(yè)所得稅,應(yīng)該在2022年計提了,還是等匯算清繳時一塊計提合?
老師,您好!去年年末因多計提了成本,在所得稅匯算清繳時調(diào)增了成本,今年所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么調(diào)?
計入業(yè)務(wù)招待費的,企業(yè)所得稅匯算清繳時都要調(diào)增嗎?
老師,請問企業(yè)所得稅匯算清繳年報里有業(yè)務(wù)招待費,如果調(diào)增后,是不是要補繳企業(yè)所得稅,還是在調(diào)增后,利潤是負數(shù),也不需要補繳
請問老師,業(yè)務(wù)招待費調(diào)增的企業(yè)所得稅應(yīng)該在年末計提還是在匯算清繳時計提?
老師,那就是年末先不用計提,在匯算清繳時將調(diào)增的企業(yè)所得稅計提就行,對吧?
是的,你的理解是對的。
好的,謝謝老師!
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!