你好,這個你先確認(rèn)收入,后面退貨的時候沖減收入就可以了。 你們?nèi)绻F(xiàn)在還沒有開的話,你就按照退貨后實際的收款金額來開發(fā)票。
請問老師,客戶從我們這邊幾個月陸續(xù)進(jìn)了貨,貨款也打過來了,但是我們這邊還沒有開票,現(xiàn)在他那邊要退一批貨回來,我可以從對公把這批退的貨款退回去吧?然后把剩下的款再開發(fā)票?
就是有個客戶我們打款他20萬,然后只能開10萬的發(fā)票,已經(jīng)好幾個月了,說把剩下的10萬退款給我們,可以這樣操作嗎?
老師,請教一個問題,就是我們在2022年有一個項目給甲方發(fā)票開多了,然后甲方付款也給我們多付了,讓我們現(xiàn)在把多出來的錢退給他們,這個我們發(fā)票怎么這么處理,還有就是我們的賬是不是要調(diào)整呢?
老師 請教個問題 就是我們有個客戶 我們發(fā)票還沒開 但是他已經(jīng)把款打給我們了 我們也發(fā)過了他也收到了 然后發(fā)現(xiàn)里面有幾個壞的 然后呢她們就跟我們說退貨退款(退壞的幾個)退款給他們875元 這個怎么做賬做分錄呀
老師 請教個問題 就是我們有個客戶 我們發(fā)票還沒開 但是他已經(jīng)把款打給我們了 我們也發(fā)過了他也收到了 然后發(fā)現(xiàn)里面有幾個壞的 然后呢她們就跟我們說退貨退款(退壞的幾個)退款給他們875元 這個怎么做賬做分錄呀
請問個體戶開通了公帳戶怎么把錢轉(zhuǎn)私人帳戶不違規(guī)
老師,我們法人成立了一個社會組織,但是好像沒有進(jìn)行報稅,那會影響他名下公司的運(yùn)營嗎?會被一起進(jìn)入黑名單嗎?
請問老師,除了把該開的票開了,成本票你先不收就不收,還能從哪些方面把公司利潤做多,不能年年虧損
問一下公司需要報銷的發(fā)票、銀行回單是會計人員自己去打印,還是有相關(guān)部門來提供
你好,合同上客戶為甲,我方為乙,收款方為丙(乙的合作伙伴),丁作為客戶的第三方代理機(jī)構(gòu)付款,報關(guān)單怎么做?
老師勞務(wù)派遣公司開差額5 %普票專票我們都的交增值稅是吧老師
員工入職幾天離職了,沒給買社保,對公發(fā)放工資,會不會被查說沒給員工買社保,因為現(xiàn)在買入社保就產(chǎn)生費用,之前是截止20號,20號前下社保,就不會產(chǎn)生
您好老師勞務(wù)派遣差額開專票還是普票老師
老師好我們有個個體,稅務(wù)局打電話說個稅沒報,個體需要報個稅嗎?在哪里報?
企業(yè)工會會費怎么收。國家的三薪,補(bǔ)貼,加班費。是扣除嗎?
那我收到的這就不用做賬了是嗎? 那會不會到時候影響我的銀行流水 到時候收和付有對不上
剛剛收到 今天會開票
你好,這個沒關(guān)系的,因為你紅沖然后再重新做。這個不影響銀行存款。
為什么要紅沖啊 我還沒有做收入 只是收到了他們的款 現(xiàn)在要退她們的錢875元 這部分不知道怎么做
你好,我們發(fā)票還沒開 但是他已經(jīng)把款打給我們了 我們也發(fā)過了他也收到了 上面說的這個事情你有沒有做憑證?
我就只做了一個分錄 就是 借 銀行存款7053貸應(yīng)收賬款7053 就沒做過其他分錄了
你好嗯你這個7053。是沒有扣之前的,是吧?
是的 現(xiàn)在就是要退給他們875元 已經(jīng)付給他們了 我拿到回單現(xiàn)在不知道該怎么做
你好,這個你現(xiàn)在借應(yīng)收賬款,7053,貸銀行存款 875 主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
好的 剛剛也遇到個費用的 我也做了 這部分沒有轉(zhuǎn)過彎 謝謝老師
你好,不用客氣的了。