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老師,請教一個問題,就是我們在2022年有一個項目給甲方發(fā)票開多了,然后甲方付款也給我們多付了,讓我們現(xiàn)在把多出來的錢退給他們,這個我們發(fā)票怎么這么處理,還有就是我們的賬是不是要調(diào)整呢?

2024-09-09 15:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-09-09 15:36

同學(xué),你好 開具紅字發(fā)票,本月退錢,做到本月

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快賬用戶5690 追問 2024-09-09 15:37

之前的是百旺系統(tǒng)開的,現(xiàn)在還可以沖紅嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-09 15:38

同學(xué),你好 是可以的

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同學(xué),你好 開具紅字發(fā)票,本月退錢,做到本月
2024-09-09
你好,你需要看一下之前的分錄是怎么做的。
2021-11-16
不行 預(yù)付款充值的發(fā)票是不征稅的,你們沒有提供業(yè)務(wù)不能給他們開票
2020-03-13
你好!充值時你們怎么做的會計分錄?
2020-03-13
你好,正常來說退款的開紅票的,雖然工作中也有讓購買方開票過去的,但并不合理,如果讓你們給開票的話你以什么名目開呢,所以還是開紅票好
2020-03-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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