會(huì)計(jì)處理 首先需要確認(rèn)這筆收入的性質(zhì),如果確實(shí)是收入,應(yīng)從 “其他應(yīng)付 - 個(gè)人” 調(diào)整到收入科目。 分錄:借:其他應(yīng)付 - 個(gè)人 2 萬 貸:非限定性凈資產(chǎn)(如果是非限定性收入)2 萬 稅務(wù)處理 對(duì)于稅務(wù)方面,需要申報(bào)未開票收入。雖然 17 年發(fā)生的,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了應(yīng)及時(shí)補(bǔ)報(bào)??梢栽诋?dāng)期申報(bào)未開票收入 2 萬,繳納相應(yīng)的增值稅等稅費(fèi)(具體根據(jù)民非企業(yè)適用的稅種和稅率)。 可能會(huì)涉及滯納金和罰款,具體情況需與當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)溝通確定。
請(qǐng)問一下老師,采購貨物時(shí)付出去的款,確認(rèn)這筆款無法收回發(fā)票時(shí)賬務(wù)應(yīng)該如何處理呢?當(dāng)年度付完款后的會(huì)計(jì)分錄:1.借:應(yīng)付賬款-A供應(yīng)商,貸:銀行存款;2.發(fā)票未回暫估入庫:借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估,當(dāng)年申報(bào)所得稅時(shí)因暫估的發(fā)票未回,調(diào)增了?,F(xiàn)在可以確認(rèn)這筆款無法收回票,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?
收到2筆費(fèi)用發(fā)票普票,一筆22年的2萬,一筆23年的3萬,當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)人員做賬都掛的是 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)在賬務(wù)要怎么處理才能在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候稅前扣除呢
老師,我們單位2020年收到法院的執(zhí)行書需要付給對(duì)方1.7萬元,但是當(dāng)時(shí)沒有計(jì)入費(fèi)用中,導(dǎo)致現(xiàn)在一直掛賬,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理呢,麻煩老師解答詳細(xì)一點(diǎn),會(huì)計(jì)上如何做分錄,稅務(wù)上該怎么處理填表
老師,問下以前年度少記成本費(fèi)用3.3萬,導(dǎo)致其他應(yīng)收一直掛賬,那現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?就是當(dāng)時(shí)實(shí)際上收到了5.3萬的發(fā)票,但是賬上的時(shí)候只做了2萬的成本費(fèi)用,3.3萬沒有做賬?是民非企業(yè),會(huì)計(jì)和稅務(wù)上分別怎么處理呢
老師,民非企業(yè),17年的時(shí)候有一筆收入未開發(fā)票,一直掛賬,借:銀行 2萬 貸:其他應(yīng)付-個(gè)人 2萬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢,現(xiàn)在最票收入嗎,會(huì)計(jì)上的分錄和稅務(wù)上分別怎么處理,麻煩老師詳細(xì)解答一下
你好,我們遇到的問題:1、企業(yè)所得稅成本、費(fèi)用差異風(fēng)險(xiǎn)2024-01-01至2024-12-31:(1)企業(yè)所得稅成本、費(fèi)用差額:-52421.51。2、企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表利潤異常監(jiān)控_年度2024-01-01至2024-12-31:(1)納稅申報(bào)表利潤差額_年度(企稅):222382.62;指標(biāo)元:企稅年度納稅申報(bào)表利潤總額(企稅):-222382.62;利潤表利潤總額(本期金額)三種_年度:0.00。3、印花稅與增值稅專票金額差異2023-01-01至2023-12-31:(1)開具金額:空(2)取得金額:6292.64;(3)開具取得金額:6292.64;(4)計(jì)稅依據(jù):0.00。4、印花稅與增值稅專票金額差異2024-01-01至2024-12-31:(1)開具金額:空;(2)取得金額:1636.66;(3)開具取得金額:1636.66;(4)計(jì)稅依據(jù):0.00。是什么意思,該怎么處理。謝謝!
我司于4月份收到甲公司3筆貨款分別是1萬,2萬,3萬.以下AB那種分錄便于對(duì)賬和管理? A 借:銀行存款 6 貸:應(yīng)收賬款 1 貸:應(yīng)收賬款 2 貸:應(yīng)收賬款 3 B 借:銀行存款 1 借:銀行存款 2 借:銀行存款 3 貸:應(yīng)收賬款 6
老師,個(gè)體工商戶需要做5月前的那個(gè)匯算清繳嗎?還有工商年報(bào)呢?
老師,這個(gè)題不太懂,分母這塊為什么還要減去10%?
收到自來水公司3%水費(fèi)普票,開給下游9%的轉(zhuǎn)供水專票,總金額平進(jìn)平出。做賬進(jìn)項(xiàng)含稅做成本。銷售正常確認(rèn)9%的的銷項(xiàng)稅,沒法抵扣。那這樣的話,我的成本大于收入,到時(shí)候按照凈額法怎么調(diào)整?我們是一般納稅人非物業(yè),謝謝老師收到自來水公司3%水費(fèi)普票,開給下游9%的轉(zhuǎn)供水專票,總金額平進(jìn)平出。做賬進(jìn)項(xiàng)含稅做成本。銷售正常確認(rèn)9%的的銷項(xiàng)稅,沒法抵扣。那這樣的話,我的成本大于收入,到時(shí)候按照凈額法怎么調(diào)整?我們是一般納稅人非物業(yè),謝謝老師那如果非要按凈額法調(diào)整呢?比如成本10,收入8,是把收入8全部沖了么?那剩下的成本多出來的2,怎么處理呢?
你好,給員工購買的粽子可以記入管理費(fèi)用-其他里面嗎
建筑公司直接發(fā)農(nóng)民工工資,請(qǐng)問怎么操作
老師,請(qǐng)問中級(jí)信息采集通過后,報(bào)名的時(shí)候還需要提交資料嗎
老師,廣東增值稅電子發(fā)票如何查詢老師,我這里是小規(guī)模企業(yè),公司收入做憑證一個(gè)季度沒達(dá)到30萬可以,借銀行存款金額貸主營業(yè)收入含稅金額嗎?還是借銀行存款,貸主營業(yè)收入不含稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅
老師你好!我4月份開始接賬,怎么輸入1~3月的發(fā)生額,我在快賬財(cái)務(wù)軟件,期初設(shè)置輸入了初期余額借方本年累計(jì)貸方本年累計(jì)。資產(chǎn)負(fù)債表沒有年初余額,利潤表沒有本期發(fā)生額和本年累計(jì)。
老師,稅務(wù)上您的意思是稅務(wù)上我是在2024年進(jìn)行無票收入申報(bào)增值稅吧,那所得稅呢,這塊稅務(wù)怎么處理呢?
那你無票收入就和開票的是一樣的 所得稅也一樣 按利潤申報(bào)的
老師,我可以按照小企業(yè)處理的原則來進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?借:其他應(yīng)付-個(gè)人 2萬 貸:收入 1.8萬。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 0.2萬。這樣寫分錄,他這個(gè)金額也不是很大,直接計(jì)入24年的收入里面
同學(xué)你這個(gè)可以的
嗯呢,老師還有個(gè)問題,如果我會(huì)計(jì)上走非限定性凈資產(chǎn)這個(gè)科目的話,那我需要調(diào)整以前年度的報(bào)表嗎?
這個(gè)不需要,你這就是跨年調(diào)整了
嗯嗯,明白了
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝