應(yīng)當(dāng)以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)進(jìn)行會(huì)計(jì)確認(rèn)、計(jì)量和報(bào)告。凡是當(dāng)年的成本或費(fèi)用,都應(yīng)該計(jì)入在當(dāng)年的會(huì)計(jì)期間。這成本或費(fèi)用屬于前期差錯(cuò)更正,應(yīng)當(dāng)采用追溯重述法更正重要的前期差錯(cuò)。今年進(jìn)行賬務(wù)處理不影響今年的利潤(rùn)表,以前年度損益余額直接結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目。對(duì)于去年的賬務(wù)不涉及更改,只是需要調(diào)整一下去年財(cái)務(wù)報(bào)表,即調(diào)表不調(diào)賬。 企業(yè)所得稅還未進(jìn)行匯算清繳,是按照調(diào)整后的財(cái)務(wù)報(bào)表,申報(bào)企業(yè)所得稅做年度匯算清繳。
老師咨詢個(gè)事:19年掛的賬,20年來(lái)的票,實(shí)際是19年的費(fèi)用,但是我沒(méi)有會(huì)計(jì)處理在先,我們3月份準(zhǔn)備注銷這家公司了,匯算清繳的時(shí)候這筆發(fā)票可以放在19年沖減費(fèi)用嗎?19年做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款 20年2月來(lái)票做的一筆分錄借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:其他應(yīng)收款
老師,您好。21年度我暫估了一筆50萬(wàn)的費(fèi)用(借:費(fèi)用,貸:應(yīng)付帳款);然后22年初收到發(fā)票的時(shí)候,賬務(wù)處理我直接做成了22年的當(dāng)期費(fèi)用了(借:費(fèi)用,貸:應(yīng)付帳款)。今年匯算清繳才發(fā)現(xiàn)這筆費(fèi)用是21年的。我要怎么做賬務(wù)處理呢?
去年有一筆車險(xiǎn)賬做重復(fù)了,導(dǎo)致應(yīng)付保險(xiǎn)借方還掛著金額。1 借:應(yīng)付賬款—保險(xiǎn) 貸:銀行存款 2 借:管理費(fèi)用—保險(xiǎn) 貸:其他應(yīng)付款—個(gè)人 這兩筆是當(dāng)時(shí)的分錄,現(xiàn)在調(diào)賬應(yīng)該怎么調(diào)呢?小企業(yè)準(zhǔn)則
小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2月查賬,發(fā)現(xiàn)一筆2018年的費(fèi)用支出,錢已付,票未收,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)沒(méi)有做入當(dāng)期費(fèi)用,掛在其他應(yīng)收賬,確定也收不到票了 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)6萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收款6萬(wàn) 這樣處理對(duì)嗎 借:
1.跨期取得的發(fā)票未在當(dāng)年確認(rèn)費(fèi)用借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫(kù)存現(xiàn)金(銀行存款)2.跨期取得的發(fā)票,費(fèi)用已經(jīng)在上年做了預(yù)提:預(yù)提分錄:借:成本費(fèi)用類科目 貸:其他應(yīng)付款01若在匯算清繳之前取得發(fā)票沖銷預(yù)提費(fèi)用的科目,然后正常做費(fèi)用即可,這樣匯算清繳是不用做處理的 還有一種說(shuō)法是區(qū)別于會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 去年暫估費(fèi)用成本發(fā)票 24年匯算清繳前收到發(fā)票 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 去年暫估22萬(wàn) 借:應(yīng)付賬款~暫估款22萬(wàn) 貸:利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn)22 實(shí)際收到費(fèi)用成本發(fā)票14萬(wàn) 借:利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn)14萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 14 老師,以上兩種做法那個(gè)才是正確的呀?
工商年檢中填寫吧納稅總額指的是財(cái)務(wù)年報(bào)中的那個(gè)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
我們欠供應(yīng)商 24萬(wàn),供應(yīng)商從我們家采購(gòu)其他產(chǎn)品6萬(wàn)塊, 供應(yīng)商他說(shuō)欠我們6萬(wàn)抵扣我們欠他24萬(wàn)中的6萬(wàn) 怎么做賬呢
我是今年接手的公司去年一家客戶付了承兌后面也不知道怎么轉(zhuǎn)的,我搞不清了,沖應(yīng)付賬款,承兌金額大于應(yīng)付款貸方分錄怎么做呀
生產(chǎn)型企業(yè)和外貿(mào)型企業(yè),出口業(yè)務(wù)的毛利計(jì)算需要加上退稅嗎?
給職工買意外險(xiǎn)為什么放保險(xiǎn)費(fèi)或者福利費(fèi),有的說(shuō)年末需要調(diào)增,有的說(shuō)不需要,哪個(gè)是正確的?
出庫(kù)單可以蓋合同專用章嗎
資產(chǎn)攤銷,以前年度都是按月攤銷年累計(jì)5000,今年把剩余的20000都一次攤銷完,可以嗎?匯算時(shí)不通過(guò)怎么回事呢?
想請(qǐng)問(wèn)為什么我還要補(bǔ)繳納3630.13的稅呢
公司購(gòu)買水果,沒(méi)有發(fā)票,怎么報(bào)銷和做賬?
老師,我們單位是做工程的,現(xiàn)在是沒(méi)有用庫(kù)存軟件,采購(gòu)的用品是直接用于項(xiàng)目,但是發(fā)票是項(xiàng)目完工后開(kāi)具的,現(xiàn)在庫(kù)存賬很亂,給客戶開(kāi)了發(fā)票,但是 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)沒(méi)有該產(chǎn)品,對(duì)于庫(kù)存這塊應(yīng)該怎么管理
你后面說(shuō)的調(diào)表不調(diào)賬什么意思?怎么調(diào)?22年的財(cái)報(bào)跟23年的財(cái)報(bào)?
就是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,調(diào)整去年的報(bào)表
然后調(diào)整22年的納稅申報(bào)表
23年賬面分錄就是通過(guò)以前年度損益調(diào)整
22年跟23年的的賬面分錄不應(yīng)該都通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎