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收到2筆費(fèi)用發(fā)票普票,一筆22年的2萬(wàn),一筆23年的3萬(wàn),當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)人員做賬都掛的是 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)在賬務(wù)要怎么處理才能在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候稅前扣除呢

2024-08-01 17:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-01 17:19

應(yīng)當(dāng)以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)進(jìn)行會(huì)計(jì)確認(rèn)、計(jì)量和報(bào)告。凡是當(dāng)年的成本或費(fèi)用,都應(yīng)該計(jì)入在當(dāng)年的會(huì)計(jì)期間。這成本或費(fèi)用屬于前期差錯(cuò)更正,應(yīng)當(dāng)采用追溯重述法更正重要的前期差錯(cuò)。今年進(jìn)行賬務(wù)處理不影響今年的利潤(rùn)表,以前年度損益余額直接結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目。對(duì)于去年的賬務(wù)不涉及更改,只是需要調(diào)整一下去年財(cái)務(wù)報(bào)表,即調(diào)表不調(diào)賬。 企業(yè)所得稅還未進(jìn)行匯算清繳,是按照調(diào)整后的財(cái)務(wù)報(bào)表,申報(bào)企業(yè)所得稅做年度匯算清繳。

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快賬用戶5354 追問(wèn) 2024-08-01 18:44

你后面說(shuō)的調(diào)表不調(diào)賬什么意思?怎么調(diào)?22年的財(cái)報(bào)跟23年的財(cái)報(bào)?

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齊紅老師 解答 2024-08-01 18:49

就是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,調(diào)整去年的報(bào)表

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齊紅老師 解答 2024-08-01 18:49

然后調(diào)整22年的納稅申報(bào)表

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齊紅老師 解答 2024-08-01 18:50

23年賬面分錄就是通過(guò)以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶5354 追問(wèn) 2024-08-01 18:55

22年跟23年的的賬面分錄不應(yīng)該都通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎

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應(yīng)當(dāng)以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)進(jìn)行會(huì)計(jì)確認(rèn)、計(jì)量和報(bào)告。凡是當(dāng)年的成本或費(fèi)用,都應(yīng)該計(jì)入在當(dāng)年的會(huì)計(jì)期間。這成本或費(fèi)用屬于前期差錯(cuò)更正,應(yīng)當(dāng)采用追溯重述法更正重要的前期差錯(cuò)。今年進(jìn)行賬務(wù)處理不影響今年的利潤(rùn)表,以前年度損益余額直接結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目。對(duì)于去年的賬務(wù)不涉及更改,只是需要調(diào)整一下去年財(cái)務(wù)報(bào)表,即調(diào)表不調(diào)賬。 企業(yè)所得稅還未進(jìn)行匯算清繳,是按照調(diào)整后的財(cái)務(wù)報(bào)表,申報(bào)企業(yè)所得稅做年度匯算清繳。
2024-08-01
你好!借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款 5
2024-08-01
你好,這個(gè)實(shí)際業(yè)務(wù)的嗎?以后支付嗎?如果是的話,可以抵扣的。
2023-02-21
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬的金額。
2023-05-15
您好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)收款 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-03-23
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