您好,這個的話,專項應付款,后期是不是購買這個水稻了,還是啥
老師好,財政撥的專項款,借:銀行存款貸:專項應付款 用于支付設備或材料款時,借:在建工程貸:專項應付款,分錄這樣做可以嗎?
用專項款財政撥款付專家合作費 借:管理費用-技術合作費 貸 應付專項款 可是我銀行的錢已經(jīng)少了 應該要做一個銀行存款的科目 專項應付款這個科目到底要怎么做
老師,專項資金未收到,項目已完成, 可以這樣做分錄嗎? 借應付賬款 貸專項應付款—項目—材料費專項 收到專項資金 借銀行存款 貸應付賬款 結轉專項資金 借專項應付款 貸營業(yè)外收入
老師,專項資金未收到項目已完成后撥款 支付 借管理費用 貸銀行存款 完成項目 借應付賬款 貸專項應付款 收到專項資金 借銀行存款 貸應付賬款 結轉專項資金 借專項資金 貸營業(yè)外收入
實際收到專項撥款時借:銀行存款貸:專項應付款—**項目撥款使用時借成本或者費用等科目貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款/應付賬款同時借:專項應付款—**項目貸:資本公積—撥款轉入未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準后借:專項應付款—**項目貸:管理費用撥款項目完成后,如有撥款結余需上交的借:專項應付款—**項目貸:銀行存款為什么要沖減管理費用?
老師,我出租一套房,每個月3000元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費?
你好,老師現(xiàn)在讓法人授權個報稅人員怎么著比較快啊
老師好!比如,債款面值100,發(fā)行價是110,利息調(diào)整額就是10,會計分錄應該是:借:銀行存款110貸:應付債券-面值100.應付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因為發(fā)行了債款面值100,這100是借來的錢以后肯定是要還的,所以面值計入負債貸方,那這10計入貸方的意義是什么?我認為計入貸方就意味著負債增加,而這10計入“銀行存款”的借方不是購買方提前給企業(yè)的補償嗎?我不理解的是購買方給了我10為什么會導致負債增加了10,若是為了借貸金額相等我只能死記硬背,但我不明白其中的道理,望老師詳細指導,非常感謝
老師,2024年12月份的報表我申報錯了,現(xiàn)在還可以改嗎,利潤報多了
你好,公司收到的快遞費,是對方客戶付給我們的,我們快遞是順豐快遞月結的,收到的快遞還怎么入賬?
公司租了一個酒店的房間做門店,但是酒店只能開住宿費發(fā)票,可以拿住宿費發(fā)票入賬做租金嗎
老師,請問黃金行業(yè)交稅是差額征收,結轉成本是怎么轉的?品種又多。
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實行的小企業(yè)會計準則,有個長期股權投資2500萬元,后來對方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個借條1800多萬,現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長期股權投資1800多萬轉到其他應收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應該怎么做
23年有一筆賬務做錯,金額錄入錯誤,收到發(fā)票把發(fā)票做成報銷,導致賬務不對,怎么處理
老師,提供專利權使用收入屬于銷售收入嗎是其他業(yè)務收入嗎
都用于這個水稻項目了,不只買水稻,還有其他工具些
那可以專項應付款,沖減你水稻和采購工具這些的成本
借:專項應付款,貸:水稻工具采購成本?
嗯對,或者是你的工具納西
好的,明白了,謝謝老師
不客氣的,祝您開心