危廢公司開具的專用發(fā)票可以用于正常抵扣增值稅,前提是你的公司也是增值稅納稅人,并且這筆支出是用于公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的。不需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,直接在增值稅申報(bào)時(shí)抵扣即可。
老師,如果知道5月有一筆專票需要對(duì)方作廢重開,6月是不是就可以不再抵扣這一筆的進(jìn)項(xiàng)了?還是需要正常抵扣???
職工教育經(jīng)費(fèi),開的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
老師請(qǐng)問(wèn)我去年有一張專票已經(jīng)認(rèn)證了現(xiàn)在需要紅沖,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話,開的正確發(fā)票還是按正常認(rèn)證抵扣嗎
危險(xiǎn)品運(yùn)輸公司,收到進(jìn)項(xiàng)柴油發(fā)票,規(guī)格是成噸開的。請(qǐng)問(wèn)老師這種噸票可以正常抵扣嗎?
老師您好,公司的裝修開進(jìn)來(lái)的是專用發(fā)票,增值稅可以正常抵扣嗎?
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無(wú)同類銷售價(jià)格,成本為13000元,成本利潤(rùn)率為10%,為何算銷項(xiàng)稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤(rùn)是含稅價(jià),怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(jià)(成本價(jià))直接?稅率呀?
之前財(cái)務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報(bào),這次自己學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實(shí)操,所以除了學(xué)習(xí)個(gè)稅實(shí)操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報(bào)的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎。同時(shí)會(huì)不會(huì)影響退稅呢?
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說(shuō)不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計(jì)開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計(jì)的嗎?
老師我想問(wèn)一下,我失業(yè)一年,醫(yī)療保險(xiǎn)斷檔,然后7月找到工作,我單位給我續(xù)上了醫(yī)療,顯示8月已經(jīng)繳費(fèi),但是我9月份查我的個(gè)人醫(yī)療,應(yīng)該打入個(gè)人的那比醫(yī)療錢,沒(méi)有到個(gè)人賬戶,怎么回事呢,現(xiàn)在個(gè)人的醫(yī)療余額還是零
老師,公司倉(cāng)庫(kù)房租不給開票可以對(duì)公轉(zhuǎn)賬嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,剛到一家減速器生產(chǎn)企業(yè),這家企業(yè)沒(méi)有正規(guī)的財(cái)務(wù)管理、庫(kù)房管理。請(qǐng)問(wèn)作為一名會(huì)計(jì)怎樣從生產(chǎn)流程、出入庫(kù)管理、成本核算這幾部分抓起來(lái)。以什么方法快速的捋順?
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說(shuō)中秋發(fā)200元過(guò)節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來(lái)的?
我司是一般納稅人
既然你司是一般納稅人,那么危廢公司開具的專用發(fā)票可以直接用于抵扣增值稅。確保發(fā)票信息準(zhǔn)確無(wú)誤,并且相關(guān)支出符合稅法規(guī)定,就可以在增值稅申報(bào)時(shí)抵扣相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額。